你好,增值稅稅負(fù)一般在2.5%以上。
老師,上次問過您關(guān)于一般納稅人農(nóng)產(chǎn)品水果行業(yè)的稅負(fù)率問題!那如果增值稅稅負(fù)率是2%的話,那企業(yè)毛利率應(yīng)該是多少?
某增值稅的一般納稅人1月份全部進(jìn)項(xiàng)稅額為30000元企業(yè)銷售貨物(適用稅率13%)并由獨(dú)立核算的車隊(duì)負(fù)責(zé)送貨 分別開具了增值稅專用發(fā)票和貨物運(yùn)輸業(yè)發(fā)票增值稅專用發(fā)票注明銷售額204000元開具的運(yùn)輸業(yè)發(fā)票金額30000元計(jì)算該納稅人應(yīng)納多少增值稅?
老師請(qǐng)問一下,我們公司一般納稅人既有水泥銷售,也有道路貨物運(yùn)輸,那我的增值稅稅負(fù)率和所得稅稅負(fù)率怎么控制才合適。
某增值稅一般納稅人1月份全部進(jìn)項(xiàng)稅額為30000元。企業(yè)銷售貨物(適用稅率17%)并由獨(dú)立核算的車隊(duì)負(fù)責(zé)送貨,分別開具了增值稅專用發(fā)票和貨物運(yùn)輸業(yè)發(fā)票,增值稅專用發(fā)票上注明銷售額204000元,開具的運(yùn)輸業(yè)發(fā)票金額30000元。計(jì)算該納稅人本月應(yīng)納多少增值稅?
請(qǐng)教老師一個(gè)問題 有人知道上海地區(qū) 信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 一般納稅人的增值稅和企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是多少嗎
老師,如果別人代開發(fā)票過來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎