對的,是的,萬分之二點五,小規(guī)模小型微利企業(yè),個體戶可以減半。
老師我是新手請問年底了是不是要計提印花稅,計稅依據(jù)是什么?我怎么判斷要不要提印花稅?平時賬務(wù)處理中也沒看到簽合同。
老師好,有一個印花稅顯示沒報,2022年7月1號到12月31號的,其他的印花稅都報完了, 這個怎么操作呢?答過的老師請不要再接了??! 謝謝
老師好,房租租賃合同的印花稅,是收入方交呢還是簽訂合同的雙方都交呢?答過的老師請不要再接了?。?!請曲老師不要老重復(fù)接這個問題了!?。?謝謝
老師,請問包車合同需要交印花稅嗎?我們有一筆包車費用,有包車合同,開的普票,不含稅金額974.27,含稅金額1003.5,請問需要繳納印花稅嗎?具體怎么計算呢?請詳解謝謝!
@郭老師回答,其他老師不要接,謝謝合作, 請問收到投資款的時候是不是需要同時計提印花稅?印花稅的稅率怎么算?
事業(yè)單位可以把自己租賃的廠房轉(zhuǎn)租一部分出去,可以直接開具發(fā)票?需不需要去稅務(wù)增加經(jīng)營范圍?就一年一次
老師您好!請問開局2024年度完稅證明高新科技需要,是選文書式還是表格式?繳退稅時間起到截止日期怎樣選擇?開具類型是選匯總還是明細(xì)?
新公司開立,A出資B 100元,可是驗資后B又轉(zhuǎn)給A 100元 A是新公司的法人,這個賬務(wù)分錄要怎么做哦
老師,我看貸方掛2.2應(yīng)交個稅,在2020年3月份掛的,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費掛2.2萬,要做注銷清稅處理,這個賬務(wù)怎么處理呢
電子稅務(wù)局里成品油開票權(quán)限為啥是否
中國農(nóng)業(yè)銀行k寶怎么登錄的
老師你好,請問越南的所得稅政策在哪可以查看到
老師,這個合同發(fā)票可以開勞務(wù)嗎
老師,像那種跨年重開發(fā)票進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的情況?這種賬務(wù)處理只做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理還是要把之前的賬務(wù)全部重新處理了?
老師,三方協(xié)議,甲開給乙,乙開給丙,丙再付給甲,合規(guī)嗎?
請問股權(quán)收購的時候有個評估增值,但是我實際買的時候比評估增值低了10%,那我合并報表,調(diào)整的時候,我應(yīng)該按照評估增值的那部分調(diào)整,還是按照我實際 交易的低于10%的調(diào)整
按照你實際交易價格來就可以的。
收到的款項比發(fā)票少0.6元,這0.6元我可不可以做銷售折扣,還是按收款金額做發(fā)票
2.同事開的通行費電子發(fā)票,一種是經(jīng)營租賃*通行費,稅率9%,一種是經(jīng)營租賃*代收通行費,稅率是不征稅,請問這兩種可以正常入賬嗎?前者在抵扣系統(tǒng)中可以查到,后者抵扣系統(tǒng)沒有信息 ,是因為項目名稱選擇錯誤嗎
銷售折扣或者是營業(yè)外收入都可以。
同事開的通行費電子發(fā)票,一種是經(jīng)營租賃*通行費,稅率9%,一種是經(jīng)營租賃*代收通行費,稅率是不征稅,請問這兩種可以正常入賬嗎?前者在抵扣系統(tǒng)中可以查到,后者抵扣系統(tǒng)沒有信息 ,是因為項目名稱選擇錯誤嗎
對的,是的,第二個抵扣不了,沒法抵扣。由于它的稅率是不征稅。
我們這里是一個掛靠建筑單位,需要用別人的資質(zhì)。怎樣做發(fā)票,工資,才能降低被掛靠方的利潤,少交稅,讓掛靠方多拿錢。一般降低到幾個點才適合被掛靠方稅賦?
你好,你實際的成本是多少?你們應(yīng)該是自己做的工程,你應(yīng)該知道的,你看下你實際發(fā)生的材料費、人工費還有機械費分別是多少?包工包料工程的一般是材料費70%或者60%以內(nèi),人工費20%。
你購買的材料找一般納稅人那邊給你開13%的,別開給你單位,開給掛靠企業(yè),然后個人是你單位的職工嗎?
銷售折扣或者是營業(yè)外收入都可以。 我們少收了,我們開的發(fā)票比收到款項多0.6
是是的,是這么做的。那應(yīng)該是營業(yè)外支出或者是銷售折扣。
今天老板給我說,整理一下城合牧業(yè)公司的成本,看看進(jìn)固定資產(chǎn)沒有,沒有發(fā)票的一些有沒有進(jìn)入費用,然后還說找一些買羊的票……享受一下政策……我該給他查什么,提供什么…… 這個公司沒有什么業(yè)務(wù),一個月三四個了!我怎么看固定資產(chǎn),有些付出去的費用,沒有發(fā)票,我怎么入成本
你先去看下你的明細(xì)賬,明細(xì)賬固定資產(chǎn)里面它不是有憑證嘛,然后你再去看一下你的記賬憑證,當(dāng)時掛的是應(yīng)付賬款,如果應(yīng)付賬款你再去看明細(xì)帳有沒有支付給對方的。
費用的,你看費用明細(xì)帳,再找對應(yīng)的憑證。
你購買的材料找一般納稅人那邊給你開13%的,別開給你單位,開給掛靠企業(yè),然后個人是你單位的職工嗎? 老師,是的
職工的,讓他給你申報個稅,你們單位給他交了社保嗎?得交社保的,企業(yè)那邊給他申報個稅就可以。
這一部分金額可以抵扣企業(yè)所得稅。
老師,讓掛靠企業(yè)幫我們交社保的申報個稅?
社保你們自己審繳納就行,個人負(fù)擔(dān)的社保那一部分你做工資,相當(dāng)于是這個人有兩處工資。
當(dāng)對方發(fā)工資的時候,把個人負(fù)擔(dān)的社保扣除之后再發(fā)放。計提也是按照扣除個人負(fù)擔(dān)社保。
因為之前幾個月有發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯,要求對方重新開票,問題是之前開的發(fā)票已抵扣,那么我現(xiàn)在收到正確的發(fā)票和紅字發(fā)票,我在稅務(wù)平臺需要如何操作?因為我在勾選平臺有看到正確的進(jìn)項發(fā)票,但沒有紅字發(fā)票。
你們單位已經(jīng)認(rèn)證了,開了紅字信息表,附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出20行里面填寫就可以的啊,不需要勾選,然后新的發(fā)票可以正常勾選。