同學(xué),你好 現(xiàn)在就勾選的,然后做分錄

老師,你好!我們4月份給客戶(hù)開(kāi)了一張專(zhuān)票,客戶(hù)現(xiàn)在要求我們重開(kāi),他們沒(méi)有入賬也沒(méi)有抵扣,我可以直接作廢重開(kāi)嗎?
老師,今天我認(rèn)證專(zhuān)票時(shí),發(fā)現(xiàn)平臺(tái)上有一張酒店給我們公司開(kāi)的增值稅專(zhuān)票,但是我并沒(méi)有收到這張專(zhuān)票,發(fā)票和抵扣聯(lián)都沒(méi)有,也未入賬,我就沒(méi)有勾選這張認(rèn)證,把其他認(rèn)證了,請(qǐng)問(wèn)我是否需要把這張選擇不抵扣,原因選 其他?然后提交就行了,賬務(wù)上也不用處理?
老師好,我們有2張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,一張客戶(hù)2018年開(kāi)的,一張客戶(hù)2017年開(kāi)的,沒(méi)有入賬,也沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在如果勾選抵扣的話,要怎么處理呢
兩年前開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票給客戶(hù),因?yàn)榭蛻?hù)財(cái)務(wù)調(diào)動(dòng)導(dǎo)致發(fā)票丟失,一直未抵扣入賬。現(xiàn)對(duì)賬發(fā)現(xiàn)了這張發(fā)票,發(fā)票上數(shù)據(jù)有誤,客戶(hù)要求退回重開(kāi)。我們這邊已無(wú)法沖紅。是否重開(kāi)開(kāi)一張給客戶(hù),這個(gè)做壞賬處理?
老師,我司是一般納稅人,11.28號(hào)客戶(hù)開(kāi)給我們一張電子專(zhuān)票,今天12.1號(hào)跨月才發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,我司還未抵扣,但需要勾選在11月份抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,那如果今天讓客戶(hù)紅沖這張發(fā)票重新開(kāi)的話,就變成了12月的發(fā)票了,那我司還能勾選抵扣在11月的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
費(fèi)用發(fā)票開(kāi)了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶(hù)查賬征收,一個(gè)月開(kāi)2萬(wàn)的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來(lái)回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶(hù)的賬嗎
公司買(mǎi)的二手車(chē)邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車(chē)稅嗎
對(duì)于您向中國(guó)大陸消費(fèi)者銷(xiāo)售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個(gè)大陸注冊(cè)的實(shí)體(無(wú)論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來(lái)充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個(gè)角色,因?yàn)橄鄬?duì)于中國(guó)大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問(wèn)題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,怎么理解?說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)


老師您好,那相當(dāng)于就從新做2筆分錄嗎?但是這樣的話,銀行存款就不平衡了呀,這個(gè)分錄要怎么做呢
同學(xué),你好 你之前分錄發(fā)一下