同學(xué),你好 發(fā)票入賬標(biāo)識(shí),不是強(qiáng)制需要填寫(xiě)
你好老師,麻煩問(wèn)下開(kāi)票系統(tǒng)需要導(dǎo)入發(fā)票清單,但導(dǎo)入時(shí)提示電腦缺少excel組件,需要安裝專(zhuān)業(yè)office,我重新安裝了還是不行。
老師好,國(guó)際稅務(wù)局電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)上有一個(gè)發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)按鍵,這個(gè)需要手動(dòng)操作并提交的嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn),對(duì)方開(kāi)的是電子普票,怎么電子稅務(wù)局發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)里是03479725,而對(duì)方給我的票是03479726,系統(tǒng)里就沒(méi)看見(jiàn)對(duì)方給我的這張票,這個(gè)是普票 要不要緊
老師好,目前實(shí)行的電子專(zhuān)票系統(tǒng),需要自行提交發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)嗎
老師,全電發(fā)票系統(tǒng)里有個(gè)發(fā)票入賬標(biāo)識(shí),我公司有一些京東上買(mǎi)的雜七雜八的東西(專(zhuān)票)我上個(gè)月做了費(fèi)用,我怕弄亂,這些票需要做入賬標(biāo)識(shí)嗎?已入賬(稅前扣除)是什么意思呢?
每個(gè)月出納先墊錢(qián)充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷(xiāo)單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車(chē)輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車(chē)輛時(shí)繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類(lèi)消 費(fèi)品銷(xiāo)售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買(mǎi)的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開(kāi)單位名頭發(fā)票嗎?
好的,假設(shè)弄,問(wèn)一下一般餐費(fèi)普票是入賬企業(yè)所得稅稅前扣除項(xiàng)目,像主要業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是入賬哪個(gè)項(xiàng)目,有已入賬(企業(yè)所得稅稅前扣除)和已入賬(企業(yè)所得稅不扣除),選哪一個(gè),謝謝。
同學(xué),你好 已入賬(企業(yè)所得稅稅前扣除)