你好,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤,與利潤表里凈利潤關(guān)系是: 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)?
老師您好,請問資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤與利潤表里的利潤總額應(yīng)該一致嗎
老師資產(chǎn)利潤表中的凈利潤與資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤不一致怎么查找原因
請問老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的本季度未分配利潤與本季度利潤表里的利潤額一致嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤與利潤表的凈利潤為啥不一致?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤,與利潤表里凈利潤會是一致嗎?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報(bào)個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,(-588064.97=115.93+-588292.17)列式正確嗎?這樣是不相等的
你好 你提供的資產(chǎn)負(fù)債表,看不到未分配利潤哪個是期初數(shù),哪個是期末數(shù)。 利潤表,也不到? 本年累計(jì)是哪個數(shù)據(jù)(因?yàn)橛袃闪校?
正好相差現(xiàn)金流量表里的這個金額
你好,未分配利潤和凈利潤關(guān)系,與現(xiàn)金流量表無關(guān)啊?
期末數(shù)和本年累計(jì)在左邊都在左邊
老師,我找到問題了。是財(cái)務(wù)軟件的問題,財(cái)務(wù)費(fèi)用要記在借方紅字,才可以讀取到數(shù)據(jù),之前我是登記在貸方,現(xiàn)在這個數(shù)據(jù)按這個式子是對的,謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。
老師,有另外一家的賬,之前是代賬會計(jì)做賬。六月份賬拿回來自己做,我先對了下發(fā)票,有些稅號錯的,登了賬,其他公司的票也做進(jìn)去了,有些又沒有登到,錯的我就按之前代賬做得的分錄反方向做,沒等的補(bǔ)登,可是,出現(xiàn)幾個問題,第一,資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤與利潤表里勾稽關(guān)系數(shù)不對,第二,現(xiàn)金流量表的期末余額為負(fù)數(shù)?,F(xiàn)在我都不知從何下手去調(diào)了
你好 1,勾稽關(guān)系數(shù)不對,需要去查明原因才是 2,現(xiàn)金流量表的期末余額為負(fù)數(shù),說明現(xiàn)金流量表編制有錯誤,需要去查明然后做更正
老師,現(xiàn)金流量表里期末現(xiàn)金余額,是對應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金嗎?
你好,是的,是這樣的