您好,是的 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是不包括所得稅的。 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) =營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本-營(yíng)業(yè)稅金及附加-營(yíng)業(yè)費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-資產(chǎn)減值損失%2B公允價(jià)值變動(dòng)收益(或減變動(dòng)損失)%2B投資收益(或減投資損失)。 利潤(rùn)總額減所得稅得出來(lái)是凈利潤(rùn) ,所以所得稅費(fèi)用是包含在凈利潤(rùn)里的
老師好,這題不是應(yīng)該選c嗎?
老師,處置資產(chǎn),關(guān)于收益問(wèn)題要考慮C選項(xiàng)說(shuō)的稅問(wèn)題嗎
老師,這道題為什么選c,不應(yīng)該是a嗎
老師,這道題不應(yīng)該是c.嗎,b選項(xiàng)怎么出來(lái)的
老師,這道題不應(yīng)該是c嗎,為什么選za呀
老師,招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該填在哪里
我公司對(duì)外銷售一網(wǎng)站,網(wǎng)站平臺(tái)以及服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該開(kāi)什么項(xiàng)目的發(fā)票名稱呢
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,應(yīng)收賬款比如:出口泰國(guó)結(jié)算成人民幣后:10萬(wàn),申報(bào)表金額按照10萬(wàn)申報(bào),稅:(10萬(wàn)/1.13)*0.13,做賬的時(shí)候,借:應(yīng)收賬款泰國(guó)10萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,10萬(wàn)-稅(10萬(wàn)/1.13)*0.13,應(yīng)交稅費(fèi)-出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷銷項(xiàng)稅(10萬(wàn)/1.13)*0.13 老師,這樣入賬的情況下,增值稅申報(bào)表本月合計(jì)的銷項(xiàng)金額,和財(cái)務(wù)報(bào)表中本月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額,不一致呀,有個(gè)銷項(xiàng)稅的差額,應(yīng)該怎么處理
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)利潤(rùn)表體現(xiàn)繳的增值稅沒(méi)有?收入-成本是不是就是毛利了?毛利還要減去增值稅才對(duì)?
招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)上期抵扣了,本期怎么轉(zhuǎn)出,比如上期分錄:借:管理費(fèi)90 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:銀行存款100,本期怎么調(diào)整轉(zhuǎn)出
老師,給個(gè)工商年報(bào)的網(wǎng)址連接唄
1)全年采購(gòu)成本至少比2024年節(jié)省10%下來(lái); 老師您感覺(jué)這個(gè)指標(biāo)考核采購(gòu)合理嗎?是不是太模糊了。應(yīng)該怎樣完善呢。
老師,您好,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有認(rèn)證時(shí)間限制嗎
老師,先把成本管理制度電子檔發(fā)在群里怎么說(shuō),紙檔請(qǐng)各部門同步簽字
北京社保在異地生孩子是正常報(bào)銷和津貼嗎?
這道題分錄是這樣的嗎?那處置是影響利潤(rùn)的不就是37才對(duì)
您好,圖片收到,一會(huì)信息寫好回復(fù)您
您好,我認(rèn)為分錄是這樣的 借:固清 50 折舊 120 減值 30 貸:固資 200 借:銀行 113 代:資產(chǎn)處置損益 50 固清 50 銷項(xiàng)稅 13