你好,學(xué)員,最好是申報,但是實務(wù)中也有很多沒申報
農(nóng)民合作社,一般納稅人,現(xiàn)在的企業(yè)所得稅有沒有減免優(yōu)惠政策呢?是購買農(nóng)產(chǎn)品直接進行銷售。另外,自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,是需要做種植成本嗎?例如種植人工,農(nóng)藥化肥的購買。如果是銷售合作社社員的自種產(chǎn)品,成本是不是就是社員找稅局開的票?家庭農(nóng)村能不能成為社員?可不可以給合作社開票?開的票適用于現(xiàn)在的免稅政策的嗎?
社員從農(nóng)民專業(yè)合作社取得的盈余返還,為社員銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品所得,免征個稅,此處,免征個稅還需要納稅申報嗎?
社員從農(nóng)民專業(yè)合作社取得的盈余返還,為社員銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品所得,免征個稅,此處,免征個稅還需要納稅申報嗎?
社員從農(nóng)民專業(yè)合作社取得的盈余返還,為社員銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品所得,免征個稅,此處,個稅申報需要在申報系統(tǒng)哪個欄目里申報呢?
社員從農(nóng)民專業(yè)合作社取得的盈余返還,為社員銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品所得,雖然免征個稅,但是申報時在個稅申報系統(tǒng)里哪個欄目下申報?謝謝
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構(gòu),評標專家給我們評標我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個人所得稅匯算需補金額未超400的不用補稅,這個匯算補了的可不可以申請退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營業(yè)收入確認憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無營業(yè)收入的情況,提供營業(yè)收入占比較大3個月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請問這個要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?
升一般納稅人的銷售額標準不同行業(yè)是怎么定的?酒店一般納稅人的稅率多少?
:酒店開增值稅普通發(fā)票的稅率是6%
一般納稅人的銷售額標準 一般納稅人的銷售額標準和納稅人從事的行業(yè)有關(guān),工業(yè)和商業(yè)、服務(wù)業(yè)的標準不一樣。具體的銷售額標準如下: 從事生產(chǎn)貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù),或以其為主兼營貨物批發(fā)或零售的納稅人年應(yīng)稅銷售額≥50萬元; 從事貨物批發(fā)或零售的納稅人年應(yīng)稅銷售額≥80萬元; 應(yīng)稅服務(wù)年銷售額≥500萬元(不含稅銷售額); 小規(guī)模納稅人在銷售額上達到了以上標準就可以申請一般納稅人,當然如果沒有達到銷售額標準,卻有固定的經(jīng)營場所,會計核算健全,能準確提供銷項稅額、進項稅額,小規(guī)模納稅人可認定為一般納稅人。
請問暫估其他業(yè)務(wù)收入怎么做賬
借應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入
8月份做了減免分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅564.33 貸:營業(yè)外收入-稅費減免564.33 9月份這筆分錄要沖回,分錄怎么做,請老師解答一下
借營業(yè)外收入-稅費減免564.33 貸應(yīng)交稅費-增值稅564.33