你好,你看一下開票名稱是和你買的實(shí)物是不是一樣的,如果 是一樣的,就可能是開票的分類有選錯(cuò)了
老師你好,我們給對(duì)方單位開了一張專票,他們由于稅務(wù)系統(tǒng)升級(jí)發(fā)票認(rèn)證信息丟失,現(xiàn)在想要我們紅沖重開,但是這張發(fā)票已經(jīng)過(guò)了認(rèn)證期并且跨年,我們單位能紅沖嗎?具體怎么操作呢
老師您好,我們收到一張10萬(wàn)元的專票。對(duì)方給我們開具的是清單發(fā)票,但是她們開的這張票里面有2萬(wàn)元的商品的稅率搞錯(cuò)了,她現(xiàn)在把萬(wàn)元的商品部分紅沖,但是我在增值稅發(fā)票服務(wù)平臺(tái)想勾選認(rèn)證的時(shí)候,卻查不到那一張10萬(wàn)元的專票。那剩余的8萬(wàn)元我應(yīng)該怎么進(jìn)行勾選認(rèn)證呢
建筑企業(yè)收到一張電梯的發(fā)票(分兩部分開具的,一個(gè)是安裝費(fèi),一個(gè)是電梯設(shè)備款)我是在發(fā)票系統(tǒng)里看到的,發(fā)票還未到手,為什么系統(tǒng)提示電梯設(shè)備的發(fā)票無(wú)需抵扣?還有我們這個(gè)是老項(xiàng)目使用簡(jiǎn)易計(jì)稅,對(duì)方開的設(shè)備是13%的稅率可以嗎
老師你好,我們是建筑單位,現(xiàn)在收到一張材料發(fā)票,電子稅務(wù)系統(tǒng)提示我這張發(fā)票是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,它這個(gè)是不是對(duì)方在開具的時(shí)候編碼選錯(cuò)了呢
老師 我們收到一張農(nóng)產(chǎn)品免稅的發(fā)票 現(xiàn)在在系統(tǒng)里面想抵扣勾選 系統(tǒng)打開有提示說(shuō)有一張農(nóng)產(chǎn)品的票 但是一點(diǎn)就不見了,,這個(gè)怎么勾選呢
剛辦的企業(yè),沒(méi)有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
它這種我應(yīng)該退回去喊對(duì)方重新開具哈
你好,是的,叫對(duì)方紅沖重開就可以了