你好,享受的是季度30萬免增值稅的政策嗎?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅免稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
現(xiàn)在增值稅免稅,我們小規(guī)模納稅人做收入的分錄應(yīng)該怎么寫?
小規(guī)模納稅人免征的增值稅怎么做分錄
老師,小規(guī)模納稅人增值稅免稅,收入的分錄怎么做?
老師 小規(guī)模納稅人,免稅的會(huì)計(jì)分錄該怎么做 免增值稅
沒有設(shè)置預(yù)付科目的企業(yè),發(fā)生預(yù)付貨款的情況,會(huì)計(jì)科目錄在哪個(gè)科目呀?
您好,我們是小規(guī)模納稅人,但物流公司開了增值稅1%的專用發(fā)票過來,是不是錯(cuò)了
老師,稅務(wù)來查,拿走了24年真實(shí)收入2600萬明細(xì),我們24年實(shí)際申報(bào)1900萬,差了700萬,算是隱瞞收入,讓我們提供自查報(bào)告,該補(bǔ)的補(bǔ)交,請問老師,自查報(bào)告要怎么寫?一般納稅人,生產(chǎn)制造廠
老師,我要怎么看我們的發(fā)票客戶有沒有抵扣呀
加工產(chǎn)品產(chǎn)生的副產(chǎn)品怎么記賬?
如果公司準(zhǔn)備注銷,已經(jīng)沒有業(yè)務(wù)了,個(gè)人所得稅可以零申報(bào)嗎?
這個(gè)公司已經(jīng)注銷了,我現(xiàn)在還能登錄電子稅務(wù)局嗎?
請問老師,研發(fā)材料下腳料賣廢品了,怎么記賬
雙定戶,怎么查看核定的發(fā)票額度是多少,目前電子發(fā)票每月總額度10萬,電子稅局自動(dòng)申報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)75000元
固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)試運(yùn)行出來的產(chǎn)品試運(yùn)行的收入的分錄怎么寫?
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅, 不需要交稅的,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
是的,稅率1%
你好 寫了看一下的。
當(dāng)月開票是這個(gè)金額,借:應(yīng)收賬款7333.66 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)73.34貸:主營業(yè)務(wù)收入7407 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 73.34 貸:營業(yè)外收入 73.34 對嗎?
不交稅的,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)要寫嗎
你好,小規(guī)模的就用應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,他沒有三級(jí)科目。
交稅不交稅都是用這個(gè) 需要交稅的,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,貸銀行存款。
老師,我做的分錄對嗎?營業(yè)外收入要交稅的咯?
對的,是的,正確的,需要交企業(yè)所得稅呀。
老師,說的免稅,其實(shí)還是按收入交了稅
你好,交了企業(yè)所得稅,免得是增值稅。
有數(shù)了老師,謝謝
不用客氣,工作愉快。
老師,不交稅的分錄是當(dāng)月做還是下月做?
你好,季度末當(dāng)月來做。
老師,那增值稅申報(bào)的金額就是不含稅金額咯?利潤表的營業(yè)收入也是不含稅的金額對嗎?
是的是的是的是的是的。
老師,我前面做了價(jià)稅合計(jì)金額,現(xiàn)在怎么調(diào)整?增值稅是申報(bào)了不含稅的金額
紅沖貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
老師,營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助這樣可以嗎?
增值稅三級(jí)科目做減免稅款可以嗎?財(cái)務(wù)軟件自帶的
可以的,可以的,可以的,可以的,可以的,可以的,可以的。