并不是的,沒次納稅申報前認證就可以
請問那個老師進出口方面現(xiàn)在有在做是最新離線版還有在做的想咨詢一下問題
老師您好, 我想請教關(guān)于全盤會計的每月工作流程(工作內(nèi)容)是不是如下列所示: 1. 每月根據(jù)公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟業(yè)務在系統(tǒng)做相關(guān)的記賬憑證,月底會自動出相關(guān)的報表 2. 每月在航天開票系統(tǒng)或者將來的稅務UK系統(tǒng)開銷項發(fā)票,月底導出銷項發(fā)票清單 3.每月登錄增值稅發(fā)票綜合服務平臺(廣東),進行進項發(fā)票勾選認證,然后打印認證進項發(fā)票清單 4. 每月進入國家稅務總局廣東省電子稅務局,根據(jù)相關(guān)的金額先填寫納稅報表,再納稅申報,后繳費就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端,進行申報人個所得稅 以上就是每個月全盤會計人員需要處理工作的流程嗎?是否理解正確,是否有需要補充的,麻煩老師請教一下,十分謝謝!
你好老師,我想問一下關(guān)于增值稅進項與銷項的問題 1、取得進項票時:借應交稅費—應交增值稅(待抵扣進項稅),然后到次月初再在系統(tǒng)里面進行勾選,勾選后再借應交稅費—應交增值稅(進項稅),貸應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅),這樣做對嗎?也就是說當月取得的進項票只能在次月才能進行抵扣是嗎?
老師,我想問下我這個月申報上個月增值稅,上個月開了發(fā)票,我到系統(tǒng)上勾選抵扣的發(fā)票勾選成功了但是一直確認不了,后來增值稅申報的時候進項稅額顯示有數(shù)字申報成功不用繳納稅款,現(xiàn)在登上系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)不匹配,讓繳納增值稅。而且過了申報期有什么辦法嗎?
老師,當月想抵扣的進項稅額,必須在當月最后一天截止的時候就得在電子稅務局系統(tǒng)里完成勾選并申請統(tǒng)計確認完嗎?
個體工商戶,自產(chǎn)自銷花卉,增值稅免稅,個人經(jīng)營所得稅免稅嗎?
老師,商貿(mào)企業(yè)一般毛利率是多少
老師,您好!我們一家合作伙伴方去年給我們公司的借款,今年因某種原因相扺不要了,那我賬務處理上應怎么做?直接做“營業(yè)外收入”可以嗎?憑據(jù)只有公安報警回執(zhí),會引起稅務稽查風險嗎?一切都是真實的,只是法人公私財物上的牽扯至公司。
假設我采購了100套裝飾品,每套單價20元,款下個月付,入庫的時候發(fā)現(xiàn)供應商少發(fā)了1套,那么我們該怎么做分錄,金額是什么?
老師,表格數(shù)據(jù)怎么計算按照不同百分比求和啊,比如表格按75%計算的業(yè)績總和是多少,按85%計算業(yè)績總和是多少
假設我采購了100套裝飾品,每套單價20元,款下個月付,入庫的時候發(fā)現(xiàn)供應商多發(fā)了10套,那么我們該怎么做分錄,金額是什么?
你好老師,我們是個人獨資企業(yè),然后交了經(jīng)營所得的個稅,這個需要計提嗎,分錄怎么做呀
員工的車租給公司用開票需要上那些稅 開什么類型的發(fā)票
老板的車租給公司 開票稅點是多少
公司頂賬回來一批貨物,價格較高,我們低價出售,虧損了算正常嗎
就是次月15號前把要抵扣的進項勾選完,然后完成統(tǒng)計確認就行?
沒錯的? 就是這個意思
謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評