你好,個人所得稅稅務(wù)是怎么給你7核定的呢?

個體戶定額征收每個月5萬,季度15萬,季度累計開普票17萬,目前的優(yōu)惠是季度不超過45萬免交增值稅,想問下定額征收的個體戶是否享受這個優(yōu)惠,是不是這個季度不用交增值稅,只需要交個人所得稅?
請問個體戶核定征收的,如定額為3萬,個人經(jīng)營所得3萬以下免個稅,那定額的3萬是每個月或者一個季度要交多少的稅呢?是按增值稅3%還是1%來交嘛?定期定額的是不是就不能享受季度45萬以下免增值稅呢?
老師,個體戶核定征收,核定2.7萬一個月,一季度開票不含稅金額37萬,是不是也是免征增值稅?然后個體戶季度的那個稅個人所得稅是不是也不會繳納。
老師,我們是個體戶,核定征收,季度開票9萬以下免個人所得稅和增值稅,季度開票45萬免增值稅,繳納個人所得稅,那我們核定征收的個人所得稅稅率一般是多少呀,是累進的還是固定稅率的呀
老師,煙酒行個體戶定期定額為6萬/月,一個季度就18萬,那現(xiàn)在小規(guī)模45萬內(nèi)免稅是只免增值稅那部分嗎?個人所得稅經(jīng)營所得是按哪個數(shù)來征收呢,第三季度突然要交436.79元不知怎么算出來的
早上好,我發(fā)現(xiàn)一個問題,個稅我報的都是當(dāng)月計提數(shù)是不是不對呀,我10月份發(fā)8月份工資,是不是要報8月份的工資啊
請董老師和樸老師解答,請問老師,這題中解題方法中,它表達的是什么意思
老師 問下我們老板有兩個酒店,都開工資,剛開始社保是在第一個酒店交的,成立第二個酒店后就把社保移到第二個酒店了,現(xiàn)在第一個酒店給老板報個稅的話生計費和專項附加扣除還能扣嗎?
老師,有筆支出現(xiàn)在支付了,但是得等以后消耗了,才能確認費用,那么現(xiàn)在掛其他應(yīng)收賬款可以嗎,還是其他應(yīng)付款
老師:我這個問題出在哪里,個稅跟社保不在同一個方向,做不平賬了
因為老板不能及時提供電費賬單,所以我做分攤成本也好,還是憑證也好,都是按照他的預(yù)交金額計入的。現(xiàn)在如果找到賬單了,這個該怎么去處理呢。我們是面點加工廠,電費放制造費用,攤進產(chǎn)品成本了
老師,我們員工報銷8000多的餐費發(fā)票應(yīng)該做什么費用合適呢,實際是抵費用發(fā)票的
現(xiàn)在電商數(shù)據(jù)全部由平臺推送到稅局,對于電商行業(yè),現(xiàn)在該怎么申報各種稅費?如何適當(dāng)避稅?
老師,5000多的筆記本電腦發(fā)票應(yīng)該怎么報銷呢?作什么費用呢?實際上是員工抵費用票的
樸老師進。 土增清算時,我們公司的外網(wǎng)施工費和市政配套費應(yīng)該在哪個扣除項目里進行扣除? 外網(wǎng)施工費可以扣除嗎? 這兩個費用能做開發(fā)費用10%的計算基數(shù)和加計20%的扣除基數(shù)嗎?