同學(xué)您好,樣品,送給客戶需要視同銷售處理的

企業(yè)是做生物制品研發(fā)和檢測(cè)服務(wù)的,有客戶找我們做的是檢測(cè)服務(wù),但是要求我們開(kāi)具試劑票,不收服務(wù)票,那我在賬務(wù)處理上應(yīng)該是按照銷售研發(fā)產(chǎn)品處理還是按照實(shí)際的做檢測(cè)服務(wù)來(lái)處理呢?
老師,送到客戶測(cè)試的品,要視同銷售嗎?我可以作為研發(fā)費(fèi)用嗎?
研發(fā)的試制品,也就是研發(fā)樣品,送給客戶測(cè)試使用可以需要視同銷售處理嗎
非標(biāo)準(zhǔn)制造業(yè),原材料采購(gòu)回來(lái)直接用于研發(fā)客戶需要的產(chǎn)品,研發(fā)完成就是成品(機(jī)械類的)銷售給客戶。請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?
研發(fā)階段的試制品中,試制失敗不符合要求的,還有閑置沒(méi)用完也不會(huì)出售的,這些試制品我可以報(bào)廢處理嗎,然后把成本結(jié)轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用里,原來(lái)是放在研發(fā)支出的
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開(kāi)票額度只有1萬(wàn),簽的合同33萬(wàn),怎樣調(diào)整額度?一般申請(qǐng)了多久批得下來(lái)啊
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,第一個(gè)問(wèn)題:我們一般納稅人,銷項(xiàng)稅額10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額是5萬(wàn)?。?!那增值稅是不是要交5萬(wàn)??。。? 第二個(gè)問(wèn)題是,每年這個(gè)退稅!退的是企業(yè)所得稅還是增值稅呀?
總分機(jī)構(gòu)實(shí)際,總公司在季度預(yù)填企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),要合并填寫(xiě)收入、成本、費(fèi)用嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,公司長(zhǎng)期借款金額很大,中途有歸還幾筆,在計(jì)算利息時(shí)需要先減去己歸還剩余的欠款計(jì)算利息?還是按原借款金額計(jì)算利息,再用計(jì)算好的利息減去己還款后做為最終利息?
做過(guò)審計(jì)的老師,固定資產(chǎn)折舊的年限,只要高于最低年限就行嗎?比如房租構(gòu)筑物,我定的是50年,機(jī)械設(shè)備20年?
@董孝彬老師 老師 我們是個(gè)體戶1-6月為定期定額戶,因第二季度開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn),被改為查賬征收交了1773.31元經(jīng)營(yíng)所得,請(qǐng)問(wèn)第四季度要怎樣核算后經(jīng)營(yíng)所得稅不退也不繳
老師,一般一個(gè)公司的章程,是誰(shuí)制定的?
老師,收購(gòu)電影院是不是要看報(bào)表,要看報(bào)表那些問(wèn)題呢
老師請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人,他的經(jīng)營(yíng)只有一個(gè)人開(kāi)了一個(gè)小檔口,連續(xù)三個(gè)月申零申報(bào)工資,現(xiàn)在系統(tǒng)提示問(wèn)他是不是離職,這種情況下還能繼續(xù)跟他零申報(bào)工資嗎?


研發(fā)的試制品,就是可能客戶測(cè)試出來(lái)有問(wèn)題,也得視同銷售嗎
同學(xué)您好,有問(wèn)題,可以收回報(bào)廢,就不需視同銷售了
那如果是沒(méi)問(wèn)題的 就得視同銷售嗎
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
視同銷售就得按市場(chǎng)價(jià)交稅是嗎
同學(xué)您好,是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
那這個(gè)試制品的成本結(jié)轉(zhuǎn)到銷售費(fèi)用嗎
同學(xué)您好, 可以的, 成本結(jié)轉(zhuǎn)到銷售費(fèi)用
收入呢,放到哪個(gè)科目
同學(xué)您好,會(huì)計(jì)上需處理成本為銷售費(fèi)用, 借:銷售費(fèi)用,貸:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)會(huì)計(jì)以實(shí)質(zhì)為記賬原則
企業(yè)所得稅,差異 納稅調(diào)增收入,同時(shí)調(diào)增成本(整體是有一個(gè)差異交稅),不做賬務(wù)處理,只是納稅申報(bào)調(diào)整。調(diào)表不調(diào)賬 的
不對(duì),老師,這個(gè)是沒(méi)有收入的,因?yàn)槭撬徒o客戶了,會(huì)計(jì)按您說(shuō)的處理,所得稅匯算時(shí)為啥成本還要調(diào)增呢,已經(jīng)在銷售費(fèi)用里了
同學(xué)您好,所得稅也要視同銷售,(所有權(quán)改變就視同銷售,會(huì)計(jì)上沒(méi)有確收入與沒(méi)確認(rèn)成本,所以視同銷售在納稅申報(bào)表要調(diào)增收入與成本。
那就是所得稅匯算時(shí)銷售費(fèi)用調(diào)減,相應(yīng)的金額調(diào)增到成本,按市場(chǎng)價(jià)調(diào)增收入嗎
學(xué)員您好,是的,對(duì)的