你好,個(gè)體戶他有公戶嗎?
老師,兩家公司之間所以互相銷售的商品價(jià)格重新進(jìn)行了調(diào)整,涉及到N個(gè)系列幾十款產(chǎn)品的價(jià)格都發(fā)生或多或少的增加或者減少;而且時(shí)間跨度很長,我們雙方都是使用的ERP系統(tǒng),這樣一來應(yīng)該如何操作呢?我比較疑惑的地方在于調(diào)整價(jià)格的話對于產(chǎn)品成本,銷售收入以及我們對外派送樣板的費(fèi)用全部都影響了,所以系統(tǒng)操作應(yīng)該如何做,如何入賬,如何調(diào)整這幾個(gè)方面的數(shù)據(jù)呢
老師,公司跟個(gè)體工商戶簽訂居間合同,個(gè)體戶稅局代開咨詢費(fèi)發(fā)票結(jié)算,但是個(gè)體戶未開具對公賬戶,居間費(fèi)是結(jié)算到個(gè)體戶經(jīng)營者名下個(gè)人賬戶。這樣的話發(fā)票流跟收款方是不一致的,這樣是否可行?有什么方法可以避免這種風(fēng)險(xiǎn)?
老師你好,咨詢一下居間費(fèi),如果是個(gè)人收的話,是怎么交稅的?比如300萬的話,需要交多少稅?有沒有相關(guān)的稅率表?是以哪個(gè)稅率表為標(biāo)準(zhǔn)?
老師,你好,我要制作公司工程類,設(shè)計(jì)類,采購類的財(cái)務(wù)核算指引,但是我這邊不知道管理費(fèi),以及稅負(fù)在哪個(gè)區(qū)間是比較合理的,我應(yīng)該怎么要弄
老師,收到發(fā)票先不認(rèn)證,掛到了應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證科目,可是這樣的話 時(shí)間久了 借方金額比較大 容易出現(xiàn)負(fù)數(shù) ,如果不想這樣 該找一個(gè)怎么樣的分錄比較合適
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會計(jì)哪些表格是需要會計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計(jì)分錄
有與沒有區(qū)別又是什么
有公司賬戶,你收了錢,你得必須做賬了,必須交稅,增值稅1%,附加稅6%,生產(chǎn)經(jīng)營所得,看具體的征稅方式,如果季度30萬普通發(fā)票可以免增值稅附加稅。
個(gè)人賬戶收錢,你個(gè)體戶不想交稅,你就不用做,但是有風(fēng)險(xiǎn) 容易認(rèn)為是個(gè)人的收入
我們是中間人,需要開票的呢,發(fā)票怎么開
個(gè)人賬戶收錢,那么如果認(rèn)定為個(gè)人收入,是什么后果,有什么好辦法籌劃嗎
你是個(gè)人嗎?個(gè)人增值稅1%,附加稅6%,個(gè)稅有些是按照生產(chǎn)經(jīng)營1%,有些是按照20%-40%。 個(gè)體戶上面寫了說了,你可以看一下。
這句話沒看懂
哪一句話沒有看懂寫出來?
你是個(gè)人嗎?個(gè)人增值稅1%,附加稅6%,個(gè)稅有些是按照生產(chǎn)經(jīng)營1%,有些是按照20%-40%。 個(gè)體戶上面寫了說了,你可以看一下。
個(gè)人增值稅1%,附加稅6%,個(gè)稅有些是按照生產(chǎn)經(jīng)營1%,有些是按照20%-40%。 是個(gè)人收入的需要,按照這個(gè)來交稅 增值稅1%,附加稅6%,生產(chǎn)經(jīng)營所得,看具體的征稅方式,如果季度30萬普通發(fā)票可以免增值稅附加稅 是個(gè)體戶的, 你不是需要籌劃一下嘛,你看一下哪個(gè)交稅少,按照哪個(gè)來不就行了。
可以舉個(gè)例子說明一下嗎,沒有懂怎么籌劃
20萬的收入,個(gè)體戶增值稅、附加稅都不需要交,他只需要繳納一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,生產(chǎn)經(jīng)營所得稅利潤200萬以內(nèi)的可以減半,數(shù)據(jù)表可以參考這個(gè)。20乘以10%-10500)/2 假設(shè)你是查賬征稅沒有成本的情況下
個(gè)人,2萬/1.01*1%*(1?7%/2)?2萬/1.01*1% 如果按照生產(chǎn)經(jīng)營所得的話, 你這兩個(gè)數(shù)對比一下就可以
這個(gè)是20萬嗎
是的,2萬都改成20萬,我剛才打錯(cuò)了。
下面那個(gè)2萬也是20萬