你好,普通發(fā)票他抵扣不了增值稅, 發(fā)票上面的價稅合計可以抵扣所得稅。

老師你好,我兼職了一家一般納稅人企業(yè)銷售電梯的開進來的是專票,稅率是13%,開出去的是普票,稅率也是13%,請問可以抵扣增值稅進項稅嗎?聽很多人說這個銷項普票(開出去13%)可以抵扣進項稅(開進來13%),不知道這個是不是真的可以抵扣?麻煩給予解答,謝謝老師!
老師,我是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)制度,現(xiàn)在有一個問題,我們銷售貨款是1600萬,購貨成本票是1100萬,給出去的傭金要200萬,現(xiàn)在問題是傭金200萬是要對方開發(fā)票給我們才能抵扣,還是我們代收代繳個人所得稅也可以抵扣這200萬,如果拿傭金的人開不了發(fā)票給我們,或者說不要我們代收代繳個人所得稅,這樣我們這200萬還能抵扣嗎?
老師,我們是做鋼結(jié)構(gòu)加工的,有這么個問題,有個人承包了,下來給他應發(fā)工資30萬,他說開個普票,但是這個做成30萬工資和30萬的安裝費對企業(yè)所得稅有影響,交企業(yè)所得稅30萬工資可以全額抵扣,安裝費就不行,是不是,老師?
老師您好!我問一下我上個月給別人開出去了10萬元的機械租賃費發(fā)票,是普票,稅率13%稅金11504.42元,同時我有原來固定資產(chǎn)的進項稅留底稅額2萬元?,F(xiàn)在我申報增值稅時,這個留底稅額可以用來抵扣我開出去普票的應交增值稅11504.42元吧?
老師,您好,我是不懂會計的小白,資詢個問題,個人出租寫字樓給企業(yè),年租金是13萬,普通發(fā)票上稅是交了8450元,請問這個發(fā)票企業(yè)是抵扣什么稅,可以抵嗎
老師,這種憑證能在稅前合法扣除嗎?
老師好,我們24年虧損34000,23年虧損15000,25年沒有營業(yè),這個月開始營業(yè),有3萬的進項需要給對方開票,請問這種情況第四季度需要交所得稅嗎
老師,看一下,這個我做的對不對
老師請問,我們支付一筆投標保證金。若沒中標會退回保證金及相對應期間的利息(按銀行利息),現(xiàn)在保證金已退回,利息的話對方要求開具相關利息發(fā)票,請問這個我們能開嗎。我們經(jīng)營范圍沒有這塊,這個也是偶然的不是經(jīng)常性的。
小規(guī)模公司,賣掉自己常用的貨車,辦理過戶的時候 開了一張二手車銷售發(fā)票 金額為10000,稅額為0,請問這個業(yè)務怎么申報增值稅
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師,請問一下財務審核合同一般審核一些什么呀
請問老師,我結(jié)轉(zhuǎn)10月銷售出庫產(chǎn)品成本,應該與10月開票收入和未開票收入對應?
老師,老板在外面餐飲服務店的沖值(有員工聚餐也有招待客人),費用應做到什么科目里
@董孝彬老師早上好!
繳納的這個稅款,這個稅個人承擔,如果企業(yè)承擔了,做營業(yè)外支出,不允許抵扣,什么都抵扣不了。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
企業(yè)所得稅是什么政策,稅率多少
小型微利企業(yè)利潤300萬以內(nèi)的,稅率5%,超過300萬的,全額按照25%。
好的,知道了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快