好這種就執(zhí)行雙方的合同約定。
老師,我司跟甲公司簽訂設(shè)備合同,預(yù)付了20%的款項給我司,甲公司因經(jīng)營不善倒閉了,委托乙公司把設(shè)備銷售給我們,剩余款項付給乙公司,對方要求發(fā)票全部開給乙公司,這樣可以嗎?
老師你好,我們是施工方,我們跟甲方的總公司簽訂的合同,發(fā)票應(yīng)該開給甲方的總公司,但是對方喊我們把發(fā)票開給他們的分公司,這樣可以嗎
您好,我們是通用設(shè)備公司,中標了簽訂了采購合同,對方給我們轉(zhuǎn)了預(yù)付款,現(xiàn)在要給對方開票,開不了合同中的內(nèi)容,因為沒有進項票,這個應(yīng)該怎么開票呢?
我司是甲公司,向乙公司采購設(shè)備一臺,并且乙公司回收了甲公司一臺舊設(shè)備,問采購和回收可以簽訂在一份合同里嗎?然后采購設(shè)備是10萬,回收設(shè)備款是-3萬,對扣后,我司只要付款7萬,這么做可以嗎,還是說要簽訂兩份合同,分開打款
公司和對方公司簽訂了合同,我可以幫公司墊付,對方開具發(fā)票,我公司打款給對方后,對方公司再將錢退給我嗎?
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
老師,合同需要怎么注明才能在未收到發(fā)票的情況下就打款呢?
你好,就是約定好付款的具體規(guī)定就行了。是開票付款還是說先付款再開票,還是說付款當時開發(fā)票?
如果約定了先付款再開票,但萬一收到貨以后發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,是不是可以叫對方直接退款回來?這種情況下,既使沒開發(fā)票僅憑合同轉(zhuǎn)賬稅務(wù)檢查應(yīng)該也沒問題吧?
這些你糾結(jié)的問題,在合同里寫清楚最終執(zhí)行合同就可以了。