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請(qǐng)問(wèn)代建單位收到政府代建項(xiàng)目資金后,可以開(kāi)具建筑服務(wù)不征稅預(yù)收款發(fā)票嗎?開(kāi)具后代建單位付給施工方工程款后,結(jié)余資金還需要開(kāi)票嗎?

2023-08-28 12:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-28 12:50

同學(xué),你好 可以 提供建筑服務(wù)的納稅人取得預(yù)收款,開(kāi)具編碼為612“建筑服務(wù)預(yù)收款”的“不征稅發(fā)票”,對(duì)應(yīng)的預(yù)收款雖不需要在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表》及其附列資料中填報(bào),但需在所屬申報(bào)期填報(bào)《增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳表》及其附列資料,按規(guī)定的預(yù)征率預(yù)繳增值稅。

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快賬用戶7422 追問(wèn) 2023-08-28 14:39

老師,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具的時(shí)候顯示不征稅,因?yàn)閱挝皇且话慵{稅人,下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候不應(yīng)該在

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齊紅老師 解答 2023-08-28 14:39

同學(xué),你好 沒(méi)有理解你的意思

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快賬用戶7422 追問(wèn) 2023-08-28 14:41

增值稅免稅欄里申報(bào)嗎?預(yù)繳是按多少呢?一般是按9%了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-28 14:42

同學(xué),你好 自2017.7.1起,納稅人提供建筑服務(wù)收到預(yù)收款時(shí),增值稅納稅義務(wù)尚未發(fā)生,但需要預(yù)繳增值稅。 一般計(jì)稅方法下,預(yù)繳稅額=(總包-分包)/1.09*2%; 簡(jiǎn)易計(jì)稅法下,預(yù)繳稅額=(總包-分包)/1.03*3%;

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快賬用戶7422 追問(wèn) 2023-08-28 16:43

老師,比如我單位現(xiàn)在收到政府代建資金1000萬(wàn),已開(kāi)免稅發(fā)票.施工方還沒(méi)有開(kāi)票來(lái).工程還未完成.9月份我申報(bào)增值稅要先預(yù)繳1000/1.09×0.09=82萬(wàn)的稅嗎?還是我等工程結(jié)束后再申報(bào)呢?這樣才可以(1000-分包工程款)這個(gè)金額去納稅申報(bào)呢?

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齊紅老師 解答 2023-08-28 16:59

同學(xué),你好 首先看,你是選擇一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅 然后按照公式計(jì)入預(yù)繳稅款 一般計(jì)稅方法下,預(yù)繳稅額=(總包-分包)/1.09*2%; 簡(jiǎn)易計(jì)稅法下,預(yù)繳稅額=(總包-分包)/1.03*3%;

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快賬用戶7422 追問(wèn) 2023-08-28 17:17

老師,一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅是自己選擇嗎?這個(gè)預(yù)繳是要去稅務(wù)大廳申報(bào)吧

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齊紅老師 解答 2023-08-28 17:50

同學(xué),你好 是自己選擇的 電子稅務(wù)局里面也可以申報(bào)

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快賬用戶7422 追問(wèn) 2023-08-29 09:36

老師,我還想再問(wèn)下增值稅預(yù)繳表不一定是等到9月就要去申報(bào)吧,可以等到我取得分包發(fā)票后再去申報(bào)嗎?

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快賬用戶7422 追問(wèn) 2023-08-29 09:49

老師,我看了我們電子稅局,說(shuō)明是納稅人跨地才要報(bào)增值稅預(yù)繳申報(bào),我們沒(méi)有跨地還需要申報(bào)嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-29 11:40

同學(xué),你好 沒(méi)有跨地不需要申報(bào)

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