你好,沒(méi)有收到軟件,你支付了嗎?如果支付了的話(huà),借其他應(yīng)收款貸銀行存款,發(fā)票到了,軟件也到了,金額大的借無(wú)形資產(chǎn)貸其他應(yīng)收款, 金額小的借管理費(fèi)用,辦公費(fèi) 貸其他應(yīng)收款。
購(gòu)買(mǎi)賬套一個(gè)以及財(cái)務(wù)軟件升級(jí)費(fèi),怎么做賬。分別是收到發(fā)票和付款時(shí)怎么做賬?謝謝了
買(mǎi)的財(cái)務(wù)軟件,普票以收到,對(duì)公轉(zhuǎn)的款 ,怎么做賬
購(gòu)買(mǎi)財(cái)務(wù)軟件怎么做賬
未收到購(gòu)買(mǎi)的財(cái)務(wù)軟件怎么做賬?收到財(cái)務(wù)軟件票后怎么做賬?謝謝老師
老師您好,我買(mǎi)了三年財(cái)務(wù)軟件2155.2,收到了增值稅專(zhuān)用發(fā)票怎么做賬?謝謝
老師,廣告店開(kāi)票明細(xì)“印刷品”物料制作,或者“印刷品過(guò)塑“,這樣算貨物還是服務(wù)收入?
老師,廣告店開(kāi)票是發(fā)票明細(xì)是“印刷品”物料制作,或者“印刷品印刷過(guò)塑”,請(qǐng)問(wèn)這種算貨物收入還是服務(wù)收入?
老師單位有一臺(tái)車(chē),準(zhǔn)備賣(mài)給法人,法人再轉(zhuǎn)租給企業(yè),這樣操作可以?
補(bǔ)提的是24年的工資老師麻煩咨詢(xún)一下,企業(yè)匯算清繳24年時(shí),25年補(bǔ)提了6萬(wàn)的工資,如果在匯算報(bào)表工資調(diào)整項(xiàng)填入,相當(dāng)于24年的利潤(rùn)總額沒(méi)有變化,是什么情況,按理應(yīng)該是利潤(rùn)減少了的,這樣所得稅依然是按沒(méi)有調(diào)整之前交的。麻煩老師幫忙解答一下?
支付的公司股權(quán)收購(gòu)款如何進(jìn)行賬務(wù)處理
老師你好,如果題目說(shuō)明可重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益,最后結(jié)轉(zhuǎn)就直接轉(zhuǎn)投資收益嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,24年有2家企業(yè),一家錢(qián)打了發(fā)票還沒(méi)開(kāi),有一家票開(kāi)了錢(qián)還沒(méi)打,匯算清繳需要調(diào)整嗎?
老師我現(xiàn)在25年報(bào)稅平臺(tái)修正24年笫四季度財(cái)務(wù)報(bào)表可以嗎,讓笫4季度報(bào)表與24年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)一致
私域商城(網(wǎng)上買(mǎi)賣(mài))獲取中間查,買(mǎi)賣(mài)都沒(méi)有開(kāi)票,也沒(méi)有進(jìn)出對(duì)公賬戶(hù),如何做稅務(wù)處理和做賬啊,老師
公司付款給客戶(hù)一筆貨款,貨收到了,但是發(fā)票一直沒(méi)有開(kāi),讓供應(yīng)商開(kāi),一直不開(kāi),如果最終都沒(méi)有收到發(fā)票,這個(gè)最后賬務(wù)要怎么處理?
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謝謝您老師,我支付錢(qián)了,財(cái)務(wù)軟件也到貨了,借方其他應(yīng)收款,貸方,銀行存款,過(guò)了幾天發(fā)票也到了,這時(shí)候需要沖一下嗎?還是直接做賬,借方管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸方,其他應(yīng)收款
直接做管理費(fèi)用辦公費(fèi)就可以的,發(fā)票到了你再調(diào)整。
發(fā)票已經(jīng)收到了,再做一個(gè)憑證,借方管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸方,其他應(yīng)收款就可以了嗎?不需要沖一下用負(fù)數(shù)嗎?
是的是的,可以這么做。