你實際消費了嗎?消費了多少?
我們老板出差住酒店,然后酒店給我們開具了1張專用發(fā)票, 內(nèi)容是:*會展服務(wù)*代訂住宿費 ?1000元 請問這張專用發(fā)票是否可以抵扣?
老師您好 我想想你咨詢一個問題 我們公司之前是酒店 開的住宿費的發(fā)票 但是在今年9月份的時候我們公司更名了 經(jīng)營范圍只有租賃服務(wù)和餐飲 沒有住宿業(yè)務(wù)了 但是我們到現(xiàn)在還在開住宿費的發(fā)票 稅務(wù)那里 我們還沒有去變更 我看稅務(wù)局還是酒店住宿行業(yè) 今天統(tǒng)計局問我們了 問我們現(xiàn)在的主營業(yè)務(wù)收入是什么? 我都不敢 說是住宿費 。 這個問題我應(yīng)該怎么處理?。?我們是因為酒店的資質(zhì)不行 被查了 所以酒店才更名了 但是現(xiàn)在酒店還在營業(yè) 這樣我們應(yīng)該怎么操作啊
員工出差的住宿費發(fā)票丟了,又讓酒店復(fù)印了第一聯(lián)蓋了發(fā)票章,這個可以報銷嗎?
老師,前期沒宿舍公司人員住的酒店,花了幾萬,這種是不是也只能收酒店開的住宿費發(fā)票呀,那只能入住宿費嗎,不能走租賃?
請問老師我們公司員工去外省出差辦公一個月,入住酒店住30天,這個酒店是公寓形式的,酒店給員工開住宿費發(fā)票3000元,備注時寫:租公寓2022-8-1至2022-8-31日,這樣子的發(fā)票備注可以嗎
老師。我想問下,去年年底,有個固定資產(chǎn)是專票,后就按專票金額提折舊,忘記把稅費剔除了,進(jìn)行折舊,后面調(diào)整了下折舊,那這樣賬和固定資產(chǎn)折舊表不一樣了,固定資產(chǎn)表是不是需要備注下?
老師,稅務(wù)系統(tǒng)兩張票沒被統(tǒng)計進(jìn)來,我是自己手動修改就可以了是吧?
老師您好,麻煩問一下,我們租辦公室,房東開票,然后要給房東付這個稅金,是用完稅證明入賬做營業(yè)外支出呢還是放哪個科目合適呢
老師,穩(wěn)崗補貼審核未通過,顯示上傳(稅務(wù))失業(yè)保險費繳費憑證,這個是不是銀行回單呀,如果不是,是什么呀?在哪里查看
老師,我想問一下,今年會計繼續(xù)教育在網(wǎng)上學(xué)完了,為什么會計系統(tǒng)里面沒得記錄呢
老師,買一贈一,分推分別確認(rèn)收入,發(fā)票咋開?
沒有收到剛剛的資料董老師
你好老師,我公司為其他公司提供技術(shù)服務(wù),已開票給專票對方,主要成本是人工,請問我用那個科目比較合適
老師,開發(fā)票優(yōu)惠怎么開
老師,出口勞務(wù)是免增值稅不退稅嗎?
按你實際消費的來,你消費了多少做多少差旅費,因為你這個是出差產(chǎn)生的,沒有消費的預(yù)付賬款。
全部都是實際消費了的,只是會員費單獨開的服務(wù)費
你好,一塊做差旅費就可以。
但是我們差旅費分的比較細(xì) 這個費用是做差旅費還是單獨建個二級科目
會員費直接寫這一個的。