這時(shí)候是不扣除餐費(fèi)的,是發(fā)工資的時(shí)候把個(gè)人承擔(dān)的餐費(fèi)扣下來(lái)是這樣的。
工資總額1萬(wàn)元,計(jì)提了工會(huì)經(jīng)費(fèi)進(jìn)管理費(fèi)用2000元,借:管理費(fèi)用 2000 貸:應(yīng)付職工薪酬 2000,上交給稅務(wù)局800元,借:應(yīng)付職工薪酬 800 貸:銀存 800,剩余的1200呢,進(jìn)管理費(fèi)用了,沒(méi)有扣稅憑證,應(yīng)付職工薪酬貸方余額還有1200元嗎
借管理費(fèi)用工資13,000,貸應(yīng)付職工薪酬,13,000,這是計(jì)提的分錄,發(fā)放的時(shí)候借,應(yīng)付職工薪酬1萬(wàn),貸銀行存款1萬(wàn),那我這剩下3000要怎么記?
1月份計(jì)提工資,借管理費(fèi)用工資\\8000,冬季取暖費(fèi)借,管理費(fèi)用\\職工工資\\福利費(fèi)1000,貸:應(yīng)付職工薪酬\\工資9000元,貸方,沒(méi)有分應(yīng)付職工薪酬\\福利費(fèi)1000,貸,應(yīng)付職工薪酬\\工資8000,這怎么辦?發(fā)的時(shí)候,借應(yīng)付職工薪酬\\工資,這又怎么辦?
1月份計(jì)提工資,借管理費(fèi)用工資\\\\8000,冬季取暖費(fèi)借,管理費(fèi)用\\\\職工工資\\\\福利費(fèi)1000,貸:應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000元,貸方,沒(méi)有分應(yīng)付職工薪酬\\\\福利費(fèi)1000,貸,應(yīng)付職工薪酬\\\\工資8000,這怎么辦?發(fā)的時(shí)候,借應(yīng)付職工薪酬\\\\工資,這又怎么辦?
1月份計(jì)提工資,借管理費(fèi)用工資\\\\\\\\8000,冬季取暖費(fèi)借,管理費(fèi)用\\\\\\\\職工工資\\\\\\\\福利費(fèi)1000,貸:應(yīng)付職工薪酬\\\\\\\\工資9000元,貸方,沒(méi)有分應(yīng)付職工薪酬\\\\\\\\福利費(fèi)1000,貸,應(yīng)付職工薪酬\\\\\\\\工資8000,這怎么辦?發(fā)的時(shí)候,借應(yīng)付職工薪酬\\\\\\\\工資,這又怎么辦?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
賬務(wù)怎么處理呢?如果錯(cuò)的 我現(xiàn)在整理出來(lái)就改正了
你好 錯(cuò)的紅沖? 正確 是借應(yīng)付職工薪酬,貸 其他應(yīng)收款 銀行?
完整流程是計(jì)提還用改么 還是借管理費(fèi)用1萬(wàn) 貸應(yīng)付職工薪酬1萬(wàn) 然后發(fā)放時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬1萬(wàn) 貸其他應(yīng)收(餐)2000 貸銀行存款8000,扣除餐費(fèi) 借其他應(yīng)收2000 貸應(yīng)付職工薪酬2000么 那薪酬科目貸方就多2000
計(jì)提的要是沒(méi)有錯(cuò)誤就不用改。
然后發(fā)放的錯(cuò)誤的紅沖,然后把我給你寫(xiě)的正確的寫(xiě)上。
上面按您的改了也不對(duì)么?是否只沖減餐費(fèi)部分?那貸其他應(yīng)收款的余額怎么處理?您看下我上面寫(xiě)的全部分錄正確么 ?
你好,我寫(xiě)的是正確的,就是發(fā)工資的時(shí)候把個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用扣下來(lái)。然后其他的再正常發(fā)放。
借應(yīng)付職工薪酬1萬(wàn) 貸其他應(yīng)收款2000 貸銀行8000。那貸方的其他應(yīng)收款后面怎么處理?
其他應(yīng)收款咱們前面有沒(méi)有墊付???墊付了就是借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
沒(méi)有墊付,就是直接從工資扣除的飯費(fèi),工人按出勤天數(shù)計(jì)算工資,然后根據(jù)出勤天數(shù)扣除相應(yīng)需要個(gè)人承擔(dān)的餐費(fèi)后就是實(shí)際發(fā)放的 不存在個(gè)稅
有人承擔(dān)的費(fèi)用,在計(jì)算個(gè)人所得稅的時(shí)候不能扣出來(lái)。 那咱直接扣的后面再支出就可以了,做一個(gè)支出的分錄,借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
沒(méi)辦法再貸銀行 單位不出錢(qián) 只是從員工工資扣除 前期計(jì)提的工資包含餐費(fèi)了 您可以帶著數(shù)據(jù)寫(xiě)一下分錄么?
包含了費(fèi)用。咱們發(fā)工資時(shí)把這個(gè)費(fèi)用扣下來(lái)。然后這個(gè)費(fèi)用咱不得消費(fèi)嗎?這個(gè)費(fèi)用不得有收款的單位嗎?把這個(gè)費(fèi)用支付給收款單位了。
比如說(shuō)在單位吃的餐費(fèi) 比如說(shuō)在單位吃的餐費(fèi),那咱買(mǎi)食材的時(shí)候不得花錢(qián)嗎?就用這個(gè)錢(qián)支付就行了。
老師,您能寫(xiě)個(gè)完成的各流程分錄么?
借應(yīng)付職工薪酬,貸 其他應(yīng)收款 銀行? 借應(yīng)收,貸銀行 計(jì)提 的不變?