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老師好,我們公司從開始老板就用自己車出去跑業(yè)務(wù),距今已經(jīng)三年了,現(xiàn)在想跟公司簽一個(gè)私車公用協(xié)議,約定一個(gè)月租金500,開一張收據(jù)入賬,就是這三年的一共1萬8需要開具正式的租賃發(fā)票嗎?還是可以用收據(jù)入賬呢?

2023-08-23 11:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-23 11:29

您好,這個(gè)是需要開發(fā)票的了

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快賬用戶3360 追問 2023-08-23 11:30

老師您好,就是從今年1月開始算的話,到現(xiàn)在,總數(shù)4000,也是需要開具正式發(fā)票的是嗎?如果從8月開始,每個(gè)月500 ,一個(gè)月一付,這樣可以用收據(jù)是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-23 11:32

嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈

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您好,這個(gè)是需要開發(fā)票的了
2023-08-23
你好? 是的。? 有租金的話就得開租賃發(fā)票 。? 同時(shí)可以報(bào)銷 租賃期間發(fā)生的加油費(fèi)? ? 維修費(fèi) 等費(fèi)用的? ? ? 是的
2020-10-30
您好,權(quán)責(zé)發(fā)生制,我們不能把這個(gè)租賃入在25年,還是得申報(bào)在24年, 以下是政策 1、關(guān)于取得跨期發(fā)票涉稅處理。   《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算,以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,不論款項(xiàng)是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用;不屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,即使款項(xiàng)已經(jīng)在當(dāng)期收付,均不作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用。本條例和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。    2.關(guān)于企業(yè)提供有效憑證時(shí)間問題。   《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2011年第34號(hào))規(guī)定,企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用,由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí),可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時(shí),應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。   依據(jù)上述規(guī)定,企業(yè)取得以前年度發(fā)票,不允許作當(dāng)期費(fèi)用稅前扣除。    3.、關(guān)于取得跨期發(fā)票會(huì)計(jì)處理。   《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)——會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正(2006)》規(guī)定,前期差錯(cuò)通常包括計(jì)算錯(cuò)誤、應(yīng)用會(huì)計(jì)政策錯(cuò)誤、疏忽或曲解事實(shí)以及舞弊產(chǎn)生的影響以及存貨、固定資產(chǎn)盤盈等。    第十二條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)采用追溯重述法更正重要的前期差錯(cuò),但確定前期差錯(cuò)累積
2025-03-07
你好 ; 做車補(bǔ)的話 是可以的 ; 到時(shí)有工資就可以據(jù)實(shí)報(bào)個(gè)稅的 ; 法人一般是開不了發(fā)票給自己公司的; 低于500元可以開收據(jù)注明個(gè)人信息稅前扣除的;
2021-10-12
你好;? ? 這個(gè)個(gè)人租賃的話; 是的; 按照財(cái)產(chǎn)租賃所得按20% ;如果是公司去租賃 就相對(duì)少一些的;? ? ?;目前增值稅和附加稅是免征的;主要是繳納印花稅和 個(gè)稅的??
2022-08-10
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