那你給他做工資申報(bào)個(gè)稅才行
1、請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季報(bào)表中的資產(chǎn)加速折舊、攤銷(xiāo)(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表中的第7行:(一)500萬(wàn)元以下設(shè)備器具一次性扣除 對(duì)應(yīng)的第4列(享受加速折舊優(yōu)惠計(jì)算的折舊/攤銷(xiāo)金額)應(yīng)該如何填寫(xiě)? 假設(shè)我公司在今年1月份購(gòu)買(mǎi)10萬(wàn)元的固定資產(chǎn),到了9月份已經(jīng)計(jì)提折舊1萬(wàn)(假設(shè)),那么我公司準(zhǔn)備在9月份所得稅季報(bào)時(shí)候享受固定資產(chǎn)一次性扣除的優(yōu)惠政策,我公司的賬面折舊和稅收口徑折舊一致都是1萬(wàn),那么在第3列(按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊/攤銷(xiāo)金額)填寫(xiě)的是1萬(wàn),第四列填寫(xiě)的是10萬(wàn),這樣的話第6列(享受加速折舊/攤銷(xiāo)優(yōu)惠金額)就是9萬(wàn)同時(shí)也等于第5列(納稅調(diào)減金額)的9萬(wàn),這樣是否正確? 2、請(qǐng)問(wèn)我公司的應(yīng)收賬款10萬(wàn)無(wú)法收回,與債務(wù)人達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議,對(duì)方只償還我2萬(wàn)就可以了,8萬(wàn)元做營(yíng)業(yè)外支出,我方在企業(yè)所得稅前扣除的憑證除了債務(wù)重組協(xié)議還需要什么? 3、請(qǐng)問(wèn)我公司向自然人支付傭金,當(dāng)月支付的傭金為1萬(wàn)元,低于2萬(wàn)未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),該自然人可以去稅務(wù)局代扣發(fā)票嗎?
我們公司賣(mài)一個(gè)工廠版本軟件是6980元,然后我們公司搞了一個(gè)活動(dòng),派發(fā)了100萬(wàn)元的紅包出去讓客戶搶?zhuān)瑩尩搅司涂梢缘挚垡徊糠之a(chǎn)品的費(fèi)用,現(xiàn)在一個(gè)客戶搶了4000元紅包,客戶就只需要實(shí)際支付2980的費(fèi)用就可以得到一套完整的工廠版軟件,正常享受我們的服務(wù)。 現(xiàn)在有三個(gè)問(wèn)題 1、現(xiàn)在搶紅包的部分客戶要求開(kāi)票,我還是按照正常價(jià)格6980元給客戶開(kāi)票的對(duì)吧? 2、這個(gè)100萬(wàn)的紅包派發(fā)賬務(wù)怎么處理呢?因?yàn)槭翘摂M的,正常確認(rèn)收入還是怎么說(shuō)? 3、根據(jù)公司制定的政策,客戶搶的紅包可以提取1%的現(xiàn)金,公司已經(jīng)實(shí)際撥款了1萬(wàn)元給專(zhuān)用提現(xiàn)賬戶備用,這個(gè)賬務(wù)怎么處理比較妥當(dāng)呢?
你好,我司收到這種短信,請(qǐng)問(wèn)我們要做些什么?【國(guó)家稅務(wù)總局湛江市稅務(wù)局】尊敬的納稅人!貴公司可能符合《關(guān)于進(jìn)一步執(zhí)行我省自主就業(yè)退役士兵和重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)有關(guān)稅收政策扣減限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》(粵財(cái)法〔2019〕10號(hào))規(guī)定的招用自主就業(yè)退役士兵和重點(diǎn)群體的稅收優(yōu)惠政策。您可通過(guò)“國(guó)家稅務(wù)總局湛江市稅務(wù)局網(wǎng)站-通知公告”查閱《重點(diǎn)群體和退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)稅收優(yōu)惠政策匯總》,對(duì)照政策條件自行判斷,如確實(shí)符合規(guī)定申報(bào)即可享受。如有疑問(wèn)可致電“湛稅易”服務(wù)熱線6812366。感謝您對(duì)稅收工作的大力支持!
老師,你好。我們公司2022年4月認(rèn)定為科技型中小企業(yè),我們?cè)谏蟼€(gè)月的所得稅申報(bào)時(shí) “7.1 企業(yè)開(kāi)發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計(jì)扣除) 填了”30955.17,現(xiàn)在收到提醒函 研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除額:30955.17 提示提 醒信息:您單位為企業(yè)所得稅查賬征收納稅人,《A200000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月 (季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表》中第7行“減:免稅收入、減計(jì)收入、加計(jì)扣除”中加計(jì)扣除 優(yōu)惠金額為1000的整數(shù)倍或者≤100000,可能存在享受不應(yīng)享受的優(yōu)惠事項(xiàng)的問(wèn)題,這個(gè)是什么原因?
企業(yè)招用自主就業(yè)退役士兵,與其簽訂1年以上期限勞動(dòng)合同并依法繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的,自簽訂勞動(dòng)合同并繳納社會(huì)保險(xiǎn)當(dāng)月起,在3年內(nèi)按實(shí)際招用人數(shù)予以定額依次扣減增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加和企業(yè)所得稅優(yōu)惠。 以上優(yōu)惠政策,我司有一個(gè)員工是退伍軍人,2022年6月15日簽訂了三年期限的勞務(wù)并繳納社保。但他沒(méi)有工作滿一年,于今年5月19日離職,請(qǐng)問(wèn)是否可享受此項(xiàng)稅收優(yōu)惠,如果能,能享受多少個(gè)月的。
外貿(mào)走exw的話 還需要在電子口岸里面操作嗎?
老師你好!個(gè)人出租場(chǎng)地一年10萬(wàn)租金,租給企業(yè),企業(yè)讓代開(kāi)發(fā)票入賬,代開(kāi)個(gè)人交哪些稅具體得交多少
老師你好,請(qǐng)問(wèn)工商注銷(xiāo),公示的時(shí)候是選擇簡(jiǎn)易公示還是普通公示?
老師,盈虧平衡量是保本量嗎?
老師 這個(gè)題的分錄可以給我寫(xiě)一下嗎?
老師 麻煩給個(gè)現(xiàn)金流量表的編制方法
老師,我們是戶用屋頂光伏安裝行業(yè),請(qǐng)的臨時(shí)工給我司開(kāi)發(fā)票,項(xiàng)目是什么?
公司上年度的個(gè)人工資申報(bào)能變更增減人員嗎
老師:請(qǐng)問(wèn)酒店行業(yè)洗滌費(fèi)1000元,開(kāi)票1000元,但是洗滌廠把我司的布草低值資產(chǎn)丟失了抵減了200元,實(shí)付800元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)200元怎么做賬
這第一問(wèn)都被難住了,這題有沒(méi)有超綱?老師,請(qǐng)指教
是返還給客戶,不是返還給員工
意思是你開(kāi)給a公司的發(fā)票,把這個(gè)錢(qián)還給a公司嘛,那你減少你的收入。
如果以支出的形式給客戶呢?
不是的,紅沖你的收入。本來(lái)你給他了100塊錢(qián),然后這一次開(kāi)發(fā)票應(yīng)該給他開(kāi)1000,你給他開(kāi)900。
如果不以紅沖收入的方式,以支出的方式直接進(jìn)我司費(fèi)用,是不是匯算清繳時(shí)要調(diào)增呢?
對(duì)的,是的,如果對(duì)方不給你開(kāi)發(fā)票,你只支付給對(duì)方的話,不允許稅前扣除。
匯算清繳時(shí)填哪幾張表?填在哪列?
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。
填了賬載金額,后面的調(diào)增金額會(huì)自動(dòng)生成的是嗎?
你好是的,是這么做的。
客戶要求返還,假設(shè)返還750元,因要匯算清繳時(shí)要調(diào)增,故返還時(shí)我問(wèn)客戶收取750元*25%=187.5元的稅,實(shí)際返還給客戶750-187.5=562.5元。明年填增金額填750還是562.5?
你好,納稅調(diào)增750,按照這個(gè)來(lái)。
如果返還以紅沖收入的方式,就不涉及企業(yè)所得稅調(diào)整是嗎?
的,是的,是這么做,是這么理解的。