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郭老師,本月稅費(fèi),次月繳納,可以通過(guò)借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅費(fèi)貸:銀行存款嗎?

2023-08-22 14:31
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-22 14:37

同學(xué)你好 申報(bào)了正常繳納就做 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 這樣

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快賬用戶5851 追問(wèn) 2023-08-22 14:39

為何不可以用已交稅費(fèi)啊?

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齊紅老師 解答 2023-08-22 14:42

因?yàn)檫@個(gè)不是預(yù)繳的 是正常繳納

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快賬用戶5851 追問(wèn) 2023-08-22 14:52

老師,我這樣是對(duì)的嗎?

老師,我這樣是對(duì)的嗎?
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齊紅老師 解答 2023-08-22 14:57

一般是這樣的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶5851 追問(wèn) 2023-08-22 15:06

如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)的話,是留底稅額的話,也是 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶5851 追問(wèn) 2023-08-22 15:07

那這樣留底稅額在未交增值稅借方體現(xiàn)的話,我就體現(xiàn)不出我單位本年度的一個(gè)繳納稅費(fèi)的情況了

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齊紅老師 解答 2023-08-22 15:13

留抵就是這樣體現(xiàn)的 繳稅的話你看明細(xì)

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同學(xué)你好 申報(bào)了正常繳納就做 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 這樣
2023-08-22
你好,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 次月繳款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 注意,是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅二級(jí)科目,而不是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-04-09
你好,是不可以的。 一般納稅人的增值稅,需要先按銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的差額,結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 然后從??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),結(jié)轉(zhuǎn)到?應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,然后再做繳納分錄才是的?
2024-11-30
你好,本月扣繳上月增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-09-04
你好,這個(gè)是按后面這個(gè)分錄。
2023-07-12
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