借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:生產(chǎn)成本——直接材料 負(fù)數(shù)
老師好!請(qǐng)教一下:公司購買了廢機(jī)油(每次幾百塊這樣)用在生產(chǎn)的時(shí)候一些產(chǎn)品的潤滑作用,購入的時(shí)候我該計(jì)入哪個(gè)科目?使用的時(shí)候怎么入賬?
老師,你好!我們是餐飲企業(yè),購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額適用于加計(jì)扣除15%.老師,這個(gè)加計(jì)扣除的15%在申報(bào)表(二)里面哪里體現(xiàn)呢?
老師你好,購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)百分之1扣除報(bào)稅的時(shí)候在哪填,怎么報(bào)稅
從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購入的免稅農(nóng)產(chǎn)品用于13%的,支付了100萬元,這一百萬是含稅的嘛,那我入賬是91萬元嘛老師,進(jìn)項(xiàng)9萬元,在領(lǐng)用的時(shí)候在算1%的加計(jì)扣除,那我領(lǐng)用91萬*1%=0.91這樣是對(duì)的嗎
老師你好! 領(lǐng)用農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除的百分之一的進(jìn)賬稅,做賬時(shí)候放在哪個(gè)科目里呢?
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時(shí)工整理水果,總共20個(gè)人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時(shí)現(xiàn)金就付了,還需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我們公司運(yùn)輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個(gè)費(fèi)用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點(diǎn)雜七雜八的活,每個(gè)月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號(hào)入職6月15號(hào)發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號(hào)又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
麻煩再問一下老師,我把六個(gè)月放在一起了 如果這樣,我7月份成本已經(jīng)出來了,那怎么改成本呢?
這個(gè)金額比較小,直接沖減生產(chǎn)成本就可以了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了那么直接沖減庫存商品成本
好的 謝謝老師的解答
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。