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老師你好! 領(lǐng)用農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除的百分之一的進(jìn)賬稅,做賬時(shí)候放在哪個(gè)科目里呢?

2023-08-22 10:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-22 10:29

借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:生產(chǎn)成本——直接材料 負(fù)數(shù)

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快賬用戶3935 追問 2023-08-22 10:36

麻煩再問一下老師,我把六個(gè)月放在一起了 如果這樣,我7月份成本已經(jīng)出來了,那怎么改成本呢?

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齊紅老師 解答 2023-08-22 10:41

這個(gè)金額比較小,直接沖減生產(chǎn)成本就可以了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了那么直接沖減庫存商品成本

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快賬用戶3935 追問 2023-08-22 10:42

好的 謝謝老師的解答

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齊紅老師 解答 2023-08-22 10:44

不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。

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2023-08-22
同學(xué)你好 取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票 以買價(jià)*9%抵扣; 用于生產(chǎn)銷售、委托受托加工、13%稅率貨物按10%抵扣。 進(jìn)入我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-增值稅一般納稅人月度申報(bào)-左側(cè)通用功能-農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票采集-添加-填寫發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開票日期、購貨方識(shí)別號(hào)、金額、稅率、稅額、抵扣狀態(tài)選擇允許抵扣。核對(duì)無誤保存后體現(xiàn)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料二》第6行農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票。
2022-05-25
你好,你們買來是深加工的嗎?
2022-02-09
你好,這個(gè)不在附表二里面填寫,在附表四本期一般項(xiàng)目加計(jì)扣除發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫。
2021-09-06
同學(xué)你好,領(lǐng)用時(shí)計(jì)入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本;
2021-11-26
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