剩下的可以開數(shù)電發(fā)票,需要驗(yàn)舊的
老師好,請(qǐng)問現(xiàn)在已開始用全電發(fā)票,以前的稅控盤不需要用了,但是還有剩下幾張紙質(zhì)的專票和幾張紙質(zhì)的普票,請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么辦
請(qǐng)問:什么情況下開?全電紙質(zhì)發(fā)票?全面推形數(shù)電后,還能申領(lǐng)紙質(zhì)發(fā)票嗎?李泉泉老師講,只要稅控設(shè)備里發(fā)票結(jié)存為零,并已驗(yàn)舊,就可以在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)開具全電紙質(zhì)發(fā)票了。不理解是什么情況?
老師本月紙質(zhì)發(fā)票還有幾張但是不夠用,將紙質(zhì)用完剩下的開數(shù)電票可以么,需要注意什么么,需要驗(yàn)舊么
老師本月紙質(zhì)發(fā)票還有幾張但是不夠用,將紙質(zhì)用完剩下的開數(shù)電票,需要注意什么么,本月開的紙質(zhì)發(fā)票本月就要驗(yàn)舊么,不驗(yàn)舊有什么影響
郭老師,問下,現(xiàn)在我們還有紙質(zhì)發(fā)票,可以開點(diǎn)電票在開點(diǎn)紙質(zhì)發(fā)票嗎?今天要開12張,紙質(zhì)不夠了,開個(gè)8張紙質(zhì)在開4張點(diǎn)在發(fā)票,那么我在領(lǐng)紙質(zhì)的可以嗎?
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???