借庫(kù)存商品,貸應(yīng)收賬款。
老師您好,請(qǐng)教。我們是建筑工程有限公司,為某私人業(yè)主別墅提供工程服務(wù)(比如花園擴(kuò)建這些),現(xiàn)在業(yè)主要求簽訂合同的時(shí)候以他自己名下的工廠為抬頭簽,到時(shí)候付款也是從他公賬上結(jié)算工程款,所以他要求我們開(kāi)票內(nèi)容為"建筑服務(wù)-園林綠化工程服務(wù)",可以這樣開(kāi)具嗎? 是不是只要我們和業(yè)主協(xié)商好,就算是為私人別墅做工程,但是只要合同上確定好是做他工廠里面的園林綠化工程的,也可以?
老師,我們公司給一房地產(chǎn)公司做項(xiàng)目,但是后期他們房沒(méi)賣(mài)出去,就像用他們自建的房子給們抵工程款,不知道這可以不,如果可以,我們是一般納稅人,我們能要求他們開(kāi)專票嗎,會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么做賬啊
老師,我們是建筑公司,甲方A給了我們一套工抵房,我們又把房子給了掛靠我們的掛靠方。在這之前,A已經(jīng)付給我們工程款了,過(guò)年又抵給了一套房子,但是抵給我們的房子是另外一家開(kāi)發(fā)商B的房子,現(xiàn)在B讓我把錢(qián)轉(zhuǎn)給他們公司,我怎么做賬呢?掛靠方已經(jīng)把成本發(fā)票給我了
老師好,我們是建筑公司,總包公司分包給分包公司,分包公司又分包給我們一項(xiàng)工程,工程款是總包公司代發(fā)農(nóng)民工工資的形式發(fā)放的,我們自己給員工報(bào)個(gè)稅了,我們上面的分包公司也給我們報(bào)個(gè)稅了,現(xiàn)在我讓他們更正申報(bào),差不多有幾十萬(wàn)吧,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),收到的以農(nóng)民工工資形式下來(lái)的工程款對(duì)方?jīng)]有讓我們開(kāi)發(fā)票,我們是不是也有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?他們更正申報(bào)幾十萬(wàn),稅務(wù)上會(huì)不會(huì)查他們的賬從而影響我們單位
老師,我們是建筑公司給一家化工企業(yè)建廠房,現(xiàn)在化工企業(yè)沒(méi)有錢(qián)給我們工程款,就以他們的化工品抵我們的工程款,欠我們89萬(wàn),但是抵賬協(xié)議上面,他們給的化學(xué)品是112要,這筆賬會(huì)計(jì)分錄怎么做呀? 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)收賬款 但是金額不平怎么辦呀?
銀行當(dāng)月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費(fèi),發(fā)票下月才能申請(qǐng),請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報(bào)表季初資產(chǎn)為10萬(wàn)元,季末資產(chǎn)也是10萬(wàn)元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報(bào)0還是報(bào)3季度季初的資產(chǎn)10萬(wàn)元這個(gè)數(shù)呢?
老師你好!前任會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯(cuò)誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號(hào)憑證 在做正確的進(jìn)去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
老師你好,同一個(gè)公司,經(jīng)營(yíng)2個(gè)品牌,用的是一個(gè)基本戶,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運(yùn)輸公司核算的成本都是什么項(xiàng)目
你好,原料采購(gòu)無(wú)發(fā)票,做了庫(kù)存商品,所得稅匯算清繳時(shí)是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機(jī)的工資和車(chē)輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中,填哪一欄
老師,實(shí)收資本怎么實(shí)繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有筆補(bǔ)繳的稅款沒(méi)有做賬,當(dāng)時(shí)未從對(duì)公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒(méi)有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?
是用11萬(wàn)抵了89萬(wàn)還是以后再繼續(xù)支付。
是用11萬(wàn)的商品抵了89萬(wàn)
那就是庫(kù)存商品的金額是89。
給我們來(lái)了專票
借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)收賬款, 你銷售出去,確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入。
但是現(xiàn)在還沒(méi)有銷售,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做的不平,怎么辦呢?
借:庫(kù)存商品 10 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅1 貸:應(yīng)收賬款 80 這個(gè)中間有差額,怎么做呀
你好,差額放到營(yíng)業(yè)外支出里面去。
哦,好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。