同學你好 你們有這個范圍就可以開的
老師您好,請教。我們是建筑工程有限公司,為某私人業(yè)主別墅提供工程服務(比如花園擴建這些),現(xiàn)在業(yè)主要求簽訂合同的時候以他自己名下的工廠為抬頭簽,到時候付款也是從他公賬上結算工程款,所以他要求我們開票內容為"建筑服務-園林綠化工程服務",可以這樣開具嗎? 是不是只要我們和業(yè)主協(xié)商好,就算是為私人別墅做工程,但是只要合同上確定好是做他工廠里面的園林綠化工程的,也可以?
老師您好,我是建筑工程公司,接了私人業(yè)主別墅花園擴建工程來做,現(xiàn)在對方打算掛靠他名下的企業(yè)對公付款給我們公司,要求按對方公司抬頭開發(fā)票。 因為這樣,所以當時合同定的地址是對方公司地址,這個建筑服務實際發(fā)生地址是另一個。所以我按合同上的信息在發(fā)票備注欄備注項目地址時備注了合同上的地址。 請問這個問題大嗎?可以可以這樣開票不
老師,下午好,我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票,我這邊可以公對公給對方公司轉賬嗎?要怎么做賬呢?對方公司是養(yǎng)殖企業(yè),不能開建筑服務目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項在匯算清繳時調增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了?但是我們跟他們公司沒有任何的業(yè)務往來,是他們在我們公司掛靠了一個小工程,我們收到業(yè)主給的工程款,所以要把工程款從我們對公賬戶轉出給真正的施工老板,但是施工老板有個養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉入他那邊的對公賬戶上往來款是做應收應付嗎?但是這筆錢給出去就不會有下文了
老師好 我們是提供建筑安裝服務的小微一般納稅人 (清包工),年開票金額在500萬以內 會計賬務處理使用小企業(yè)會計準則 我們屬于包工頭 項目按上面的大承包商來確定工程進度 按他們定的進度開具發(fā)票 賬務處理方面 我們開票就確認收入 同時結轉成本 歸集成本日常分錄就是進入合同成本-人工費 機械費等 然后結轉時直接借主營業(yè)務成本 貸合同成本~人工費 機械使用費 沒有設置工程結算 合同收入 合同毛利 履約成本這些的 如果當月沒有結算并開票 歸集的人工費等就掛在工程施工_合同成本里面 當上方按工程進度結算 我方開具發(fā)票后 就確認收入 并再把之前歸集的成本轉入主營業(yè)務成本 這樣做賬可以嗎?
老師好!我們不是總包,是專業(yè)分包小微企業(yè),做智能化工程的,1,會計科目設置必須要和總包一樣嗎?2,我們目前不做入庫出庫核算,直接進成本,一級科目用工程施工,也不用合同結算科目,開票就直接確認收入,這么處理可以嗎?3,專業(yè)分包只能分包勞務,這個勞務指的是必須有資質的勞務公司嗎?可不可以和個人簽合同稅務局代開個人經(jīng)營所得的發(fā)票或者說和對口個體戶簽合同的形式?4,2022年為了辦理資質,做了代理機構提供用證人員的工資并且申報社保和個稅,但是工資一直掛賬著,次年匯算清繳沒 調增,現(xiàn)在該怎么處理?5,個體戶核定征收,公戶上的錢可以隨便直接轉給其他個人名下嗎?6,核定個體戶需要做賬嗎?7,個體戶發(fā)工資要申報個人所得稅嗎?
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團公司借款5000萬,借款利率假設是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實際業(yè)務只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應付款,然后找票進來付錢,借,其他應付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應該是好多?
老師計提社保費也是應付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務業(yè)務,如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
所以只要合同約定好就可以了? 實際施工地方是他的私人別墅。
主要看看合同和經(jīng)營范圍
老師你好,我們接了一個建筑工程,客戶說要走公賬付款,多給12%個稅點,請問這個12%的稅點錢需要開票嗎?稅率按多少開?
同學你好 公戶的都要開發(fā)票,你們的稅率是多少就按照多少開
合同約定這個稅點收入是另外給的,計入營業(yè)外收入嗎?這個不是不需要開票嗎
你要是這個不開票就私戶收
比如工程正款是100萬,開發(fā)票增值稅是9%(9萬元),開票價稅合計109萬元。 另外合同約定客戶加給稅點,公賬加收12%的稅點,也就是12萬,這個12萬需要開幾個點的稅?是計入營業(yè)外收入科目?
同學你好 公戶收也是開9%的稅,不計入營業(yè)外收入,一塊開價稅合計
所以這個客戶為了要我們開發(fā)票要加付我們的稅點只是我們雙方合同上協(xié)議的事。實際上,我們會計做賬,只要公賬上收錢,就需要按實際業(yè)務開票對嗎?
同學你好 是的,按照實際業(yè)務開票