你好!這個(gè)不可以的了
公司名下沒有車輛,員工可以報(bào)銷車輛加油費(fèi)發(fā)票嗎
老師,不是本公司的員工,報(bào)銷車輛加油費(fèi)可以嗎,
老師,不是本公司的員工,報(bào)銷車輛加油費(fèi)可以嗎,因?yàn)樗菫樽霰竟镜臉I(yè)務(wù)發(fā)生的開支
郭老師,不是本公司的員工,報(bào)銷車輛加油費(fèi)可以嗎,因?yàn)樗菫樽霰竟镜臉I(yè)務(wù)發(fā)生的開支
老師,公司員工報(bào)銷個(gè)人車輛油費(fèi),這個(gè)可以做車輛開支嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問已計(jì)提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬在5.31號(hào)之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
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但他是為做公司的業(yè)務(wù)加的油費(fèi),差旅費(fèi)這些,不能報(bào)銷還能走什么途徑呢
你好!這個(gè)正規(guī)的做法,是他開服務(wù)發(fā)票給公司,公司付錢給他
如果這樣,所得稅交的好高,比發(fā)工資還高
你好!是的。但是正規(guī)就是這樣。就像你去坐出租車一樣
沒有其他好的辦法嗎,或者說成公司的兼職員工
你好!也是一樣要開發(fā)票
他報(bào)銷提供油費(fèi),車費(fèi)票,如果還要開票,那這些油費(fèi)什么的不是不需要了
你好!是的。不需要了。就像你坐出租車一樣。