你好!其實(shí)這樣開(kāi)發(fā)票,本身就開(kāi)的不規(guī)范了
我們是一般納稅人,但是購(gòu)買(mǎi)方曾經(jīng)是一般納稅人,后來(lái)降級(jí)了,但我方不知道,開(kāi)去的是專(zhuān)票,可是他也沒(méi)退還發(fā)票給我們。但他們也不能抵扣,這樣會(huì)對(duì)他方和我方有哪樣影響嗎
我們公司是購(gòu)買(mǎi)方,付了款對(duì)方公司追著給我們開(kāi)票,我們公司是新成立的,基本戶(hù)還沒(méi)有下來(lái),所以現(xiàn)在還不能讓對(duì)方公司給我們開(kāi)專(zhuān)票,如果明年再開(kāi)票,對(duì)對(duì)方公司沒(méi)有影響吧,今年不能抵扣的稅,以及所得稅,明年也可以抵扣三,對(duì)吧
老師,我們平時(shí)都是開(kāi)增值稅電子發(fā)票,上個(gè)月不小心開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,有沒(méi)有什么影響?這種是不是不用打印,也是電子的,我正常報(bào)稅就行是不是,如果對(duì)方不抵扣對(duì)我們有沒(méi)有影響
老師,我們是銷(xiāo)售酒的個(gè)體戶(hù),客戶(hù)要我們開(kāi)茅臺(tái)酒1萬(wàn)元的專(zhuān)票,我如果去稅局代開(kāi)了對(duì)方可以抵扣嗎,我不知道這個(gè)發(fā)票開(kāi)還是不開(kāi)
老師您好!我們有個(gè)客戶(hù),做進(jìn)出口,前年我們銷(xiāo)售一批貨物給他們,貨物已經(jīng)外銷(xiāo)退稅,發(fā)票也已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在對(duì)方才發(fā)現(xiàn)發(fā)票商品明細(xì)對(duì)應(yīng)不上,又來(lái)要求我們沖紅重開(kāi),對(duì)方開(kāi)具的紅字信息表是幾分發(fā)票開(kāi)一起,還選擇了未抵扣,這樣操作對(duì)嗎?
押金損失想要調(diào)增匯算清繳填哪里
公眾責(zé)任險(xiǎn)要交印花稅嗎?
裝修費(fèi),可不可以一次性費(fèi)用化,不需要走長(zhǎng)期待攤????每月待攤還麻煩
麻煩咨詢(xún)一下2024年全年收入沒(méi)有超過(guò)12萬(wàn),前期預(yù)繳的個(gè)稅,在匯算清繳的時(shí)候是否可以申請(qǐng)退稅呢
往年個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得b表,以前會(huì)計(jì)沒(méi)有填寫(xiě)合伙人社保公積金數(shù)據(jù),不填不用交稅,就算填了,也不用交稅。如果不更正,會(huì)有不好的影響嗎
代付的電費(fèi),現(xiàn)在要收回來(lái),發(fā)票怎么開(kāi)
老板朋友跟老板借了13萬(wàn),這個(gè)利息應(yīng)該算多少合適
第一期要調(diào)在第四期咋么調(diào)
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人和小規(guī)模納稅人需要做工商年報(bào)嗎?
能不能兩個(gè)報(bào)關(guān)單的貨開(kāi)在一個(gè)送貨單里