您好,這個(gè)是可以的,可以這樣操作
我有個(gè)稅務(wù)方面的問題想咨詢一下,我們有個(gè)酒店是小規(guī)模納稅人,我們現(xiàn)在想把他的收入分流一些,可不可以把其中的部分把經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)租給個(gè)體工商戶,但是前臺(tái)的收銀系統(tǒng)可不可以由酒店代個(gè)體進(jìn)行收銀
老師好,請(qǐng)問當(dāng)月已經(jīng)出貨但沒有開票,那結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)沒有開票的這些成品也算吧?我們系統(tǒng)是一旦出貨就要確認(rèn)收和成本,不管有沒有開票。一般報(bào)給稅務(wù)局的報(bào)表是已開票金額為主營業(yè)務(wù)收入,系統(tǒng)是沒有開票只要出貨就要確認(rèn)收入,這樣稅務(wù)上會(huì)有問題嗎?
老師,麻煩問下,我們公司做不夜城代收代付,每天營業(yè)額進(jìn)我們公賬,留10%算我們的收入,90%要返還給商戶,返還商戶的這部分是不需要提供發(fā)票是吧?
老師,商場聯(lián)營,系統(tǒng)要接入收銀系統(tǒng),結(jié)算的話當(dāng)月結(jié)算是不是可以把要給商戶的部分做代收代付,不確認(rèn)為收入
老師,商場聯(lián)營,統(tǒng)一收費(fèi),那代收的商戶的錢,可以一個(gè)月結(jié)一次,然后算代收代付嗎,這部分代收代付的商戶不需要開票給我們吧,他應(yīng)該是直接開票給客戶吧
A公司2×19年9月10日自行建造生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),購入工程物資價(jià)款為500萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本3萬元,原進(jìn)項(xiàng)稅額為0.39萬元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本5萬元,計(jì)稅價(jià)格為6萬元,增值稅稅率為13%;支付其他相關(guān)費(fèi)用92萬元。2×19年10月16日完工投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為40萬元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下,該項(xiàng)設(shè)備2×20年應(yīng)提折舊為()萬元。A.240B.144C.134.4D.224
老師,誰有農(nóng)機(jī)產(chǎn)品銷售合同?
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
老師,請(qǐng)問一下,入庫單和出庫單都要附件在記賬憑證的后面嗎?
流質(zhì)與流壓有什么區(qū)別和共同點(diǎn)
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,征收率和稅負(fù)有什么關(guān)系
老師可以講一下這個(gè)題嗎?謝謝
電商推廣費(fèi)怎么做籌劃
固定資產(chǎn)資產(chǎn)25000000萬,棄置費(fèi)用250000萬,用40年;40期復(fù)利現(xiàn)值0.0221;第五年末,重新計(jì)量棄置費(fèi)用200000萬,35年復(fù)利現(xiàn)值0.0356 為什么重新計(jì)量預(yù)計(jì)負(fù)債減少的金額減少固定資產(chǎn)想,不沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?