您好,不放在貸方是我擔(dān)心財(cái)務(wù)軟件取數(shù)錯(cuò)誤
這個(gè)本年利潤(rùn),為什么之前代理記賬那里的期末余額會(huì)是在貸方負(fù)數(shù)呢?我做的就是在借方正數(shù)呢?
老師有點(diǎn)不明白,昨天學(xué)的材料成本差異,實(shí)際成本大于計(jì)劃成本為正數(shù),是超支,是記在借方,負(fù)數(shù)是節(jié)約計(jì)在貸方,到這周轉(zhuǎn)材料怎么是負(fù)數(shù)記在借方,正數(shù)記在貸方了呢?求解析!
為什么沖減費(fèi)用時(shí),要做負(fù)數(shù)記在借方,是因?yàn)橛浽谫J方的話會(huì)虛增本年累計(jì)數(shù)嗎?虛增累計(jì)數(shù)有什么后果呢?麻煩老師您解答一下,萬分感謝。
老師,管理費(fèi)用-開辦費(fèi)在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是個(gè)負(fù)數(shù),在借方是負(fù)數(shù),如果是手工賬的話是不是在這比業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)也可以記貸方正數(shù)呀,因?yàn)槭秦?cái)務(wù)軟件記賬,然后系統(tǒng)設(shè)置的,如果管理費(fèi)用在發(fā)生時(shí)記到貸方的話,那期末結(jié)轉(zhuǎn)到借方,財(cái)務(wù)軟件是程序是死的,所以結(jié)轉(zhuǎn)也用借方負(fù)數(shù)對(duì)嗎
親們這個(gè)制造費(fèi)用為什么要記在借方的負(fù)數(shù),不記貸方的正數(shù)呢。
房開企業(yè)回遷房開具發(fā)票,是按成本開票還是同類房屋按平均售價(jià)開票?
老師江蘇這邊社保漲繳費(fèi)基數(shù)了,我們老板名下有AB兩家公司,原來大部分員工都是跟A簽的合同,現(xiàn)在我在9月30號(hào)之前讓員工從A公司離職,跟B公司簽勞動(dòng)合同?這樣是不是員工離職就不需要補(bǔ)繳社保了?這樣操做會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
什么是買單報(bào)關(guān)? 什么是1039報(bào)關(guān)?
12330網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物收匯的,可不可以退稅?
老師,報(bào)關(guān)單中的申報(bào)要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫還是根據(jù)hs編碼填寫? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過海關(guān)網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個(gè)編碼對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品全部信息! 但有個(gè)疑問就是如果編碼出來的信息與發(fā)票有點(diǎn)不相符,以誰(shuí)為主? 查詢編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機(jī)票,突然取消了航班,這個(gè)錢找誰(shuí)退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補(bǔ)充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開始就減少了一部分,但是8月沒有重新計(jì)量,現(xiàn)在9月了要求重新計(jì)量,請(qǐng)問這個(gè)怎么計(jì)算呢?8月錯(cuò)誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實(shí)操課,有沒有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報(bào)銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?
那廠房房租記制造費(fèi)用的話,月末不是要結(jié)轉(zhuǎn)嘛?我付款的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄是什么
是的,借生產(chǎn)成本 貸制造費(fèi)用
我是先收到發(fā)票了,然后我還沒付款,那我到時(shí)候付款的時(shí)候,完整的分錄是
收到發(fā)票 借制造費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 付款的時(shí)候 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
就是損益類科目的話,這個(gè)也要看財(cái)務(wù)軟件的借貸方向設(shè)置對(duì)么老師
對(duì)的,肯定是需要看設(shè)置方向的