您好,不放在貸方是我擔(dān)心財(cái)務(wù)軟件取數(shù)錯(cuò)誤
這個(gè)本年利潤,為什么之前代理記賬那里的期末余額會(huì)是在貸方負(fù)數(shù)呢?我做的就是在借方正數(shù)呢?
老師有點(diǎn)不明白,昨天學(xué)的材料成本差異,實(shí)際成本大于計(jì)劃成本為正數(shù),是超支,是記在借方,負(fù)數(shù)是節(jié)約計(jì)在貸方,到這周轉(zhuǎn)材料怎么是負(fù)數(shù)記在借方,正數(shù)記在貸方了呢?求解析!
為什么沖減費(fèi)用時(shí),要做負(fù)數(shù)記在借方,是因?yàn)橛浽谫J方的話會(huì)虛增本年累計(jì)數(shù)嗎?虛增累計(jì)數(shù)有什么后果呢?麻煩老師您解答一下,萬分感謝。
老師,管理費(fèi)用-開辦費(fèi)在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是個(gè)負(fù)數(shù),在借方是負(fù)數(shù),如果是手工賬的話是不是在這比業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)也可以記貸方正數(shù)呀,因?yàn)槭秦?cái)務(wù)軟件記賬,然后系統(tǒng)設(shè)置的,如果管理費(fèi)用在發(fā)生時(shí)記到貸方的話,那期末結(jié)轉(zhuǎn)到借方,財(cái)務(wù)軟件是程序是死的,所以結(jié)轉(zhuǎn)也用借方負(fù)數(shù)對(duì)嗎
親們這個(gè)制造費(fèi)用為什么要記在借方的負(fù)數(shù),不記貸方的正數(shù)呢。
我是一家養(yǎng)老院,室內(nèi)進(jìn)行了裝修工程改造,支付的款項(xiàng),會(huì)計(jì)分錄借方科目是“在建工程”?還是“預(yù)付賬款”?
董孝彬老師,固定資產(chǎn)一次性稅前扣除的問題已過期,再問下當(dāng)年研發(fā)費(fèi)用已調(diào)減全額應(yīng)納稅所得額=400x100%=400萬元。第2年及至到第10年期間,也需要調(diào)增嗎?
有限公司股東設(shè)備入資500萬,必須要有評(píng)估報(bào)告嗎? 如果股東商量一下寫個(gè)決議 可以拿著這個(gè)證明入資嗎?
老師請(qǐng)問…我公司支付了環(huán)保工程安裝材料款后,借方分錄的科目是什么?是在建工程?還是預(yù)付賬款?還是費(fèi)用科目?
應(yīng)稅銷售收入包不包括未開票的銷售額?
老師問下,15人入股弄了一個(gè)充電樁,前期購買的固定資產(chǎn)(充電樁)沒有計(jì)提折舊,每月利潤按照比列按時(shí)分給股東,現(xiàn)在其中一人要退股,怎么核算退股?
公司地址變更,社保怎么遷入到新地址
老師請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品的問題,農(nóng)產(chǎn)品金銀花,枸杞禮盒裝的是幾個(gè)點(diǎn)增值稅
公司入賬金額是1000萬,問:1,可以成立個(gè)體,將款全部轉(zhuǎn)到個(gè)體賬戶上?2,用個(gè)體這個(gè)個(gè)體是同公司是同一個(gè)法人,還是用其他法人的個(gè)體?3,是將1000萬全部轉(zhuǎn)到個(gè)體的法人私戶上?可以嗎?4,個(gè)體每月額度只有3萬額度?是臨時(shí)調(diào)額成1000萬?還是慢慢轉(zhuǎn)?慢慢轉(zhuǎn)要轉(zhuǎn)27年?
我是一家小醫(yī)院,公司建了一個(gè)廢水污水池,支付了這個(gè)項(xiàng)目的款項(xiàng)后,會(huì)計(jì)分錄的借方科目是:在建工程?還是預(yù)付賬款?
那廠房房租記制造費(fèi)用的話,月末不是要結(jié)轉(zhuǎn)嘛?我付款的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄是什么
是的,借生產(chǎn)成本 貸制造費(fèi)用
我是先收到發(fā)票了,然后我還沒付款,那我到時(shí)候付款的時(shí)候,完整的分錄是
收到發(fā)票 借制造費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 付款的時(shí)候 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
就是損益類科目的話,這個(gè)也要看財(cái)務(wù)軟件的借貸方向設(shè)置對(duì)么老師
對(duì)的,肯定是需要看設(shè)置方向的