你好,變更半年以內(nèi)的可以使用的,這個不影響抵扣。

請問老師收到供應(yīng)商開具的增值稅專用發(fā)票中我司的公司地址沒有填寫或者寫的是之前變更的地址,會影響扣稅嗎?謝謝
老師好,物業(yè)給我們公司開的專票,地址開的不對是我們之前的地址,現(xiàn)在變更了地址。請問有影響嗎?
老師您好!公司地址變更,收到進項票還是變更前的地址。這有影響嗎?
我們兩個公司換地址換在一起了,兩個公司原來的地址都沒變更,如果都變更在同一個地址,會有影響嗎?不變更的話。還用老地址有沒影響
如果對方開票地址沒變更到我公司的最新地址,發(fā)票有影響嗎
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分攤計入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
老師,就剛才問題再問一下,如果是一年還本付息的話,每個月做賬需要計提利息嗎?還是付本金時再直接入財務(wù)費用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至會多收運費,出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師好,感謝你又來回答我的問題了哦
郭老師,上面提到票據(jù)問題,那我應(yīng)該怎么去拿這些賬務(wù)票據(jù)呢
制造業(yè)內(nèi)賬做賬務(wù)是好些吧,好多公司也用金蝶做內(nèi)賬哦
原材料出入庫單,產(chǎn)成品出入庫單,收據(jù)發(fā)票,銀行回單、報銷單、付款申請單,對方的發(fā)貨單,你們單位的發(fā)貨單, 可以的,可以用金蝶來做內(nèi)賬的。
我現(xiàn)在只有付款對賬單,外賬做賬付款申請單和對賬單和發(fā)票也要打包給他們嗎
那就是系統(tǒng)可以查看出庫單,銷售單,這些,但還是要提供了,那如果這些單據(jù)他們有但都要給外賬呢
對的,是的,這些都是原始憑證需要給對方的,如果你不給對方的話,對方看的不全,很容易賬務(wù)處理就不對。你們平時都是紙質(zhì)的還是電腦的 電腦的一定和紙質(zhì)的是一樣的嗎?
我剛來呢,之前沒有財務(wù),之前都是老板娘兼職,然后打包給外賬
那我現(xiàn)在是不是可以問她要這些數(shù)據(jù),或者問她怎么收集,
可以的,你問一下他之前這些單據(jù)是別人給他的,還是他自己主動要的?他之前是怎么個流程。
電腦他們用的是管家婆,系統(tǒng)有倉庫訂單明細那些
那我要是還要這些票不是跟外賬單據(jù)沖突了嗎
這個不沖突,外賬做了你照樣可以做。
因為你做的是實際的業(yè)務(wù),外賬那邊不一定多的是實際,比如你們單位有隱瞞收入的業(yè)務(wù)。
外賬跟內(nèi)賬的賬務(wù)處理有哪些差異啊
內(nèi)賬按照實際業(yè)務(wù)來,是自己看的, 外賬是給稅務(wù)局看的,根據(jù)稅法的規(guī)定來。
按實際業(yè)務(wù)做賬做嗎?不需要計提費用工資那些了嗎
單位有沒有工資,這個有工資的話是不是實際業(yè)務(wù)。
外賬是這個月要計提費用,下個月發(fā)放也要做分錄,內(nèi)賬呢,也是一樣的嗎
你好,內(nèi)障根據(jù)權(quán)責發(fā)生制,管你支付沒支付,只要是本月的都需要做,本月的工資在下一個月支付,本月就得做計提。
老師,制造業(yè)的每天生產(chǎn)成本需要收集哪些,怎么算啊
發(fā)票 材料出庫單 收據(jù)、銀行回單等。
不是再出產(chǎn)品和成本和本日費用,完工產(chǎn)品哪些嘛
那些月末做就可的。因為你的制造費用月末統(tǒng)一分攤 你平時可以先統(tǒng)計的