增值稅稅率1%,不管銷售額多少,都是這個(gè)稅率。
小規(guī)模納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),開(kāi)普票,稅率是多少呢?季度開(kāi)票不滿30萬(wàn)要交增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人銷售苗木,開(kāi)發(fā)票時(shí)稅率開(kāi)的免稅,一個(gè)季度超過(guò)45萬(wàn)交稅不
小規(guī)模季度銷售超30萬(wàn),增值稅稅率是多少?
小規(guī)模納稅人,季度銷售超過(guò)30萬(wàn),增值稅稅率是多少?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn),我公司開(kāi)專票能開(kāi)多少個(gè)點(diǎn)的稅率?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000元,對(duì)方要求開(kāi)發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
你好,老師現(xiàn)在讓法人授權(quán)個(gè)報(bào)稅人員怎么著比較快啊
老師好!比如,債款面值100,發(fā)行價(jià)是110,利息調(diào)整額就是10,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因?yàn)榘l(fā)行了債款面值100,這100是借來(lái)的錢以后肯定是要還的,所以面值計(jì)入負(fù)債貸方,那這10計(jì)入貸方的意義是什么?我認(rèn)為計(jì)入貸方就意味著負(fù)債增加,而這10計(jì)入“銀行存款”的借方不是購(gòu)買方提前給企業(yè)的補(bǔ)償嗎?我不理解的是購(gòu)買方給了我10為什么會(huì)導(dǎo)致負(fù)債增加了10,若是為了借貸金額相等我只能死記硬背,但我不明白其中的道理,望老師詳細(xì)指導(dǎo),非常感謝
老師,2024年12月份的報(bào)表我申報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在還可以改嗎,利潤(rùn)報(bào)多了
你好,公司收到的快遞費(fèi),是對(duì)方客戶付給我們的,我們快遞是順豐快遞月結(jié)的,收到的快遞還怎么入賬?
公司租了一個(gè)酒店的房間做門店,但是酒店只能開(kāi)住宿費(fèi)發(fā)票,可以拿住宿費(fèi)發(fā)票入賬做租金嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)黃金行業(yè)交稅是差額征收,結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么轉(zhuǎn)的?品種又多。
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資2500萬(wàn)元,后來(lái)對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬(wàn),現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長(zhǎng)期股權(quán)投資1800多萬(wàn)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬(wàn)入了營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
23年有一筆賬務(wù)做錯(cuò),金額錄入錯(cuò)誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報(bào)銷,導(dǎo)致賬務(wù)不對(duì),怎么處理
老師,提供專利權(quán)使用收入屬于銷售收入嗎是其他業(yè)務(wù)收入嗎
季銷售不超過(guò)30萬(wàn),免征增值稅嗎?
對(duì)的,是的,可以免增值稅的。
那發(fā)票,我是按稅率1%開(kāi)?還是按免稅開(kāi)?
按照百分之一來(lái)開(kāi)啊,季度不交稅的時(shí)候,你再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,你申報(bào)的時(shí)候在第十欄里面填寫啊,還是不需要交稅呀。