你好對的,是的,增值稅、附加稅企業(yè)所得稅 個人需要交個稅增值稅附加稅
你好,老師,我想咨詢一下,如果我需要收取500萬以內(nèi)的居間費,需要用什么類型的個體戶,并且還能合理的避免多繳稅的問題
老師,我想問下一般納稅人開200萬普票,收到200萬費用成本票,還需要交什么稅,交多少呢
老師,我們是一般納稅人,租的個人的房子,房東不開發(fā)票,要是我們自己開,是到稅務(wù)局代開,還是自己開具,都需要繳哪些稅費,稅率是多少,謝謝
老師請問:我們借款給別人100萬,產(chǎn)生息費1000元,因為這筆業(yè)務(wù)是別人介紹的需要支付居間費700元。介紹人開給我們居間費發(fā)票700。這樣我所得稅稅前扣除的5%是按照100萬*5%。還是700的5%。我們跟中介公司牽的合作協(xié)議中約定的是息費的一定比例支付居間費的
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,要開居間費1000萬,我想問一下,稅率是6%嗎?我都需要上交什么稅費?收到居間費個人提款還需要繳納什么稅費呢?感謝
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請問這屬于走賬嗎?
進(jìn)項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計費以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
學(xué)校食堂用盈余購買的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營業(yè)務(wù)成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況
老師,我們公司名下有一層寫字樓物業(yè),老板拿去給他的幾個朋友注冊公司地址,會有什么風(fēng)險嗎?
老師好,物流公司有部分倉儲業(yè)務(wù),但是沒有運輸費多,每個月的倉儲費,物業(yè)費,叉車租賃費,分別計入什么成本科目?
老師,增值稅6%,個人所得稅20%嗎?能幫我明確說一下嗎
一般納稅人增值稅6%, 附加稅12%,小型微利企業(yè)減半 企業(yè)所得稅,利潤300萬以內(nèi)的小型微利企業(yè)5%, 個人的增值稅稅率1%,附加稅6%,個稅20%-40%
老師,居間費是不是沒有成本可以入帳?這樣就增大了企業(yè)稅負(fù),而且我們公司在取得居間費1000萬后,我可以直接提出來使用嗎?還需要有其他稅費嗎?
實際業(yè)務(wù)的,不管有沒有成本都可以做的,它的成本就是人工費 是 你繳納了稅款,你提出來得有用途,轉(zhuǎn)給個人是分紅的話,個人需要交稅啊。
嗯嗯,因為沒有什么成本就是靠的人脈,那我只能全部繳納企業(yè)所得稅了
你好,如果沒有發(fā)票的是這么做的。
老師,居間費用繳納印花稅嗎?
不需要繳納印花稅的。
老師,收到居間費后如果提現(xiàn)金的話,就是股東分紅了是嗎?
這個不一定,需要看具體的業(yè)務(wù)
你也可以給他發(fā)工資,或者是支付勞務(wù)費。