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2023年6月取得2022年暫估入賬的成本發(fā)票,在做2022年的所得稅匯算清繳時(shí)已經(jīng)做了納稅調(diào)增,為什么在2023年6月取得發(fā)票時(shí)還要沖銷2022年的暫估再入賬?我覺得2022所得稅匯算時(shí)就已經(jīng)做了納稅調(diào)增,2023年6月取得發(fā)票時(shí)不應(yīng)沖2022年的暫估,而應(yīng)在6月直接入賬,

2023-08-17 07:30
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齊紅老師

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2023-08-17 07:32

您好,你不沖銷的話,2022年就入賬了,2023年再入賬就重復(fù)了

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快賬用戶8491 追問 2023-08-17 07:34

問題是我2023年做的2022年的匯算清繳自己把2022年暫估的成本納稅調(diào)增了啊?

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快賬用戶8491 追問 2023-08-17 07:35

還是說2022年暫估的商品是不用結(jié)轉(zhuǎn)到成本里去的

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齊紅老師 解答 2023-08-17 07:36

暫估的當(dāng)時(shí)要是沒結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面可以沖銷

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快賬用戶8491 追問 2023-08-17 07:38

如果結(jié)轉(zhuǎn)了成本是不是就不用沖銷而直接入賬了

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齊紅老師 解答 2023-08-17 07:39

沒錯(cuò)的,就是這樣直接入賬了

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快賬用戶8491 追問 2023-08-17 07:41

那么一般情況,暫估入賬的需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面去嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-17 07:41

需要的,一般就是發(fā)票沒來才暫估的,單也得看這筆是否銷售才行

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快賬用戶8491 追問 2023-08-17 07:43

沒有銷售就不結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面去嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-17 07:44

對(duì),就不用結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面。

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快賬用戶8491 追問 2023-08-17 07:47

那個(gè)2023年6月取得的2022年暫估的成本發(fā)票,2022年匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)增,那我2023年6月收到發(fā)票時(shí)不沖銷而直接入賬的會(huì)計(jì)科目上會(huì)不會(huì)不平衡?

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齊紅老師 解答 2023-08-17 07:52

這個(gè)科目肯定是不會(huì)不平的。

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快賬用戶8491 追問 2023-08-17 07:52

那我該怎么辦?

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齊紅老師 解答 2023-08-17 07:56

那您看看您的暫估是怎么做的,結(jié)轉(zhuǎn)成本了

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快賬用戶8491 追問 2023-08-17 07:58

結(jié)轉(zhuǎn)了成本的

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快賬用戶8491 追問 2023-08-17 07:58

結(jié)轉(zhuǎn)了成本的

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齊紅老師 解答 2023-08-17 08:00

結(jié)轉(zhuǎn)成本的,那您既然納稅調(diào)整了,就不需要再?zèng)_銷了,再按照發(fā)票做賬就行了

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快賬用戶8491 追問 2023-08-17 10:07

科目不平怎么辦?

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齊紅老師 解答 2023-08-17 10:08

您說的具體哪個(gè)科目不平

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快賬用戶8491 追問 2023-08-17 10:14

暫估的應(yīng)付會(huì)會(huì)有余額?怎么辦?

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齊紅老師 解答 2023-08-17 10:18

你這個(gè)暫估還是要沖銷的,不然應(yīng)付賬款暫估還是掛賬

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您好,你不沖銷的話,2022年就入賬了,2023年再入賬就重復(fù)了
2023-08-17
您好,您把原來的分路紅沖,然后再按照發(fā)票入賬。這個(gè)聯(lián)系稅務(wù)局可以??梢酝硕惢蛘呤堑挚垡院蟮亩惪睿?yàn)樵瓉磉@個(gè)那個(gè)調(diào)整交稅了。
2023-08-17
你好對(duì)的 是這么做的
2023-08-16
暫估成本沒有收到發(fā)票,需要把暫估的分錄紅沖,然后做無票購進(jìn)處理。
2023-03-21
你好,是在22年納稅申報(bào)表進(jìn)行調(diào)整,更正
2024-04-17
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