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老師好,我們收客戶錢沒開票,他們轉(zhuǎn)到我們公司的私卡,我們按照未開票收入申報(bào)的增值稅,現(xiàn)在我們要把私卡的錢全部專轉(zhuǎn)入公戶當(dāng)實(shí)收資本,我這個(gè)錢再交個(gè)印花稅,這種又當(dāng)未開票收入又當(dāng)實(shí)收資本了,可以嗎,有啥沖突嗎

2023-08-15 13:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-15 13:13

不可以的,你這樣的話,你股東還欠著你的錢,他還有一部分收入沒有轉(zhuǎn)進(jìn)來。

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-15 13:13

借其他應(yīng)收款, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi),做了這個(gè) 借銀行存款,貸實(shí)收資本, 其他應(yīng)收款,還有借方余額表示欠你的錢。

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不可以的,你這樣的話,你股東還欠著你的錢,他還有一部分收入沒有轉(zhuǎn)進(jìn)來。
2023-08-15
借其他應(yīng)收款, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi),做了這個(gè) 借銀行存款,貸實(shí)收資本, 其他應(yīng)收款,還有借方余額表示欠你的錢
2023-08-15
你好,其他應(yīng)收款一直有余額的。
2023-08-15
你好,沒問題這個(gè)是可以的
2023-08-15
你好。 不可以這樣操作。 你們這樣開 就是虛開發(fā)票的表現(xiàn)。 到時(shí)會(huì)有罰款
2020-10-14
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