您好,對(duì)的,就是這樣處理的了
老師好:我想問一下健身房一次性收入6000元辦會(huì)員卡年卡的金額,每月確認(rèn)收入時(shí), 借:合同負(fù)債 500 銀行存款 30 貸:主營業(yè)務(wù)收入 500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)30 借方為什么是銀行存款?顧客總共只交了6000元辦會(huì)員卡,這個(gè)30元銀行存款哪里來的?
客戶消費(fèi)了1.13萬元購買了商品,商品成本是5000元,獲得1千的積分,一個(gè)積分相當(dāng)于一元 借 銀行存款 11300 貸 主營業(yè)務(wù)收入 10000*(10000/11000) 貸 合同負(fù)債 10000*(1000/11000) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1300 借 主營業(yè)務(wù)成本 5000 貸 庫存商品 5000 對(duì)嗎?
與丙公司簽訂銷售協(xié)議,采用預(yù)收款式同丙公司銷售 批商品,實(shí)際成本90萬元。銷售協(xié)議約定,售價(jià)120萬元,相關(guān)增植稅稅額15.6萬元,丙公司預(yù)襯60%的貨款(按含增A值稅價(jià)格計(jì)算),其等款項(xiàng)于2019年12月31日發(fā)貨時(shí)結(jié)算。 根據(jù)資料下列會(huì)計(jì)分錄正確的是() A:借:銀行存款72 貸:合同負(fù)債72 B:借:銀行存款135.6 貸:主營業(yè)務(wù)收入120 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額15.6 C:借:合同負(fù)債135.6 貸:主營業(yè)務(wù)收入120 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額15.6 D:主營業(yè)務(wù)成本90 庫存商品90
(2)10月5日,承接一項(xiàng)設(shè)備安裝勞務(wù),合同期為6個(gè)月,合同總收入為120萬元,已經(jīng)預(yù)收80萬元。余額在設(shè)備安裝完成時(shí)收回,采用完工百分比法確認(rèn)勞務(wù)收入,完工率按照已發(fā)生成本占估計(jì)總成本的比例確定,至2016年12月31日已發(fā)生的成本為50萬元,預(yù)計(jì)完成勞務(wù)還將發(fā)生成本30萬元。(2)10/4借:應(yīng)收賬款361.6貸:主營業(yè)務(wù)收入320應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)41.6借:銀行存款345.6銷售費(fèi)用16貸:應(yīng)收賬款361.6借:主營業(yè)務(wù)成本500貸:庫存商品500(5)5/10借:銀行存款80貸:合同負(fù)債80借:合同負(fù)債75貸:主營業(yè)務(wù)收入75借:主營業(yè)務(wù)成本50貸:合同履約成本50老師你好分錄的金額怎么算的呢?
出售理發(fā)卡100元,預(yù)計(jì)10元客戶不會(huì)使用,當(dāng)年客戶消費(fèi)45元,會(huì)計(jì)分錄是下面這樣寫嗎? 借:銀行存款 100 貸:合同負(fù)債 90 主營業(yè)務(wù)收入 10 借:合同負(fù)債 45 貸:主營業(yè)務(wù)收入 45
老師您好,我公司是某第三方平臺(tái),如幫客戶訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費(fèi)10,那我開票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟(jì)*代訂酒店260開專票嗎? 還是開專票要按差價(jià)開,只能開手續(xù)費(fèi)10那一部分?然后250由酒店自己開呢?
老師好,分紅只能針對(duì)未分利潤嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎
問下老師,有個(gè)人力資源公司,分公司是給總公司代繳社保的,但當(dāng)時(shí)沒有做總分機(jī)構(gòu)備案,分公司開差額發(fā)票給總公司入成本,過了3年分公司這邊的稅局覺得這個(gè)不可以開差額表,需要全部沖紅,導(dǎo)致總公司成本少了,而且當(dāng)時(shí)總分機(jī)構(gòu)備案也沒法操作,現(xiàn)在總公司數(shù)據(jù)異常,缺少成本票!問下這種情況要怎么處理?
報(bào)關(guān)行看錯(cuò)了小數(shù)點(diǎn),本來1萬多,報(bào)成了17萬多,多報(bào)了16萬美金,這個(gè)一定得按17萬開銷項(xiàng)嗎?還是按正確的1萬多開票就好呢?
8月新開的公司,八月份的工資。8月份是不需要申報(bào)個(gè)稅,9月份才申報(bào)過稅,對(duì)嗎?
老板家人(非員工)的車租給公司使用,簽署租賃協(xié)議,然后增值稅稅的話,如果對(duì)方代開增值稅租金怎么簽署可以不代開增值稅發(fā)票?個(gè)稅怎么繳?
老師好,兩個(gè)股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤,有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
A公司是做訴保委托處置的,B公司委托A公司,現(xiàn)在B公司要求A公司開6%的專票,每個(gè)月大概有3萬單左右,每單200塊,A和B都是小規(guī)模納稅人,A公司是否能開6%的專票,可以的話要如何操作?
老師,請(qǐng)問,我這個(gè)月有一筆上個(gè)月支付出去的成本的,這個(gè)也退回來了,我就做了接銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)成本,然后這個(gè)月也結(jié)轉(zhuǎn)了一些成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)據(jù)比退回來的小,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)其他業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)的,這屬于正常嗎?
老師,請(qǐng)問個(gè)體工商戶要申報(bào)哪些稅種
你看這個(gè)圖的表述,我這樣會(huì)計(jì)分錄是錯(cuò)了
他是這樣認(rèn)為的,認(rèn)為的是你有一個(gè)45,然后有一個(gè)單獨(dú)的5
你不是說我的分錄是對(duì)的?
他是這樣認(rèn)為,只不過單獨(dú)計(jì)算了一下,但是你那個(gè)分錄,整體是可以的
看不懂你什么意思,你把他認(rèn)為的會(huì)計(jì)分錄寫給我看看
借 銀行存款? 100? 貸 合同負(fù)債100? ? 借 合同負(fù)債 50? 貸 主營業(yè)收入50 ,這倆