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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳補交了2萬的所得稅,小企業(yè)會計準則,請問這2萬在資產(chǎn)負債表和利潤表應該怎么體現(xiàn),當時作的會計分錄是借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在的問題就是兩個表的勾稽關(guān)系不平

2023-08-14 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-14 16:04

你好同學,這個表格不平衡,現(xiàn)在是屬于正?,F(xiàn)象,呃,如果不習慣的話,其實您沒必要非得用利潤分配的,直接借所得稅費用也可以。

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快賬用戶5207 追問 2023-08-14 16:09

當時直接用的利潤分配,那現(xiàn)在不平我也不用管他是吧,等年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配時自動平掉是嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-14 16:17

也好,其實你現(xiàn)在不管他沒事的,差額是正常的。但是既然產(chǎn)生了后期他會一直帶著這個差額的。

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你好同學,這個表格不平衡,現(xiàn)在是屬于正?,F(xiàn)象,呃,如果不習慣的話,其實您沒必要非得用利潤分配的,直接借所得稅費用也可以。
2023-08-14
您好,這個差額是不是就是這個所得稅啊
2023-08-14
你好可以不用調(diào)整的,
2024-01-10
對,你這么做上的話,就是這個會有差額對不上的
2024-01-10
你好,只要做了利潤分配或者是以前年度損益調(diào)整都會有影響的,你可以忽略,你也可以修改未分配利潤和應交稅費的期初余額。
2023-06-25
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