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老師,去年所得稅匯算清繳時,補交的所得稅2萬(小企業(yè)會計準則,會計分錄是:借利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 借:應交稅費—應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 后來發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表的和利潤表的勾稽關(guān)系不對,該怎么處理呢

2023-08-14 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-14 15:50

您好,這個差額是不是就是這個所得稅啊

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快賬用戶8648 追問 2023-08-14 15:50

是的,就是這個金額

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齊紅老師 解答 2023-08-14 15:52

你沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,這個不影響的

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快賬用戶8648 追問 2023-08-14 15:55

那我應該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,想把這個勾稽關(guān)系給對上

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快賬用戶8648 追問 2023-08-14 15:56

是不是借本年利潤貸利潤分配-未分配利潤

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齊紅老師 解答 2023-08-14 16:04

嗯對,這樣的話就可以的了

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快賬用戶8648 追問 2023-08-14 16:05

不用通過所得稅費用嗎,利潤分配一般都是一年年末結(jié)轉(zhuǎn)一次

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齊紅老師 解答 2023-08-14 16:07

那個是不需要的了

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您好,這個差額是不是就是這個所得稅啊
2023-08-14
你好同學,這個表格不平衡,現(xiàn)在是屬于正常現(xiàn)象,呃,如果不習慣的話,其實您沒必要非得用利潤分配的,直接借所得稅費用也可以。
2023-08-14
你好可以不用調(diào)整的,
2024-01-10
對,你這么做上的話,就是這個會有差額對不上的
2024-01-10
你好 是的這是正確的?
2023-03-22
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