同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
上月手續(xù)費(fèi)記賬借:手續(xù)費(fèi)100 貸:銀行存款100 本月取得手續(xù)費(fèi)發(fā)票記賬,借:手續(xù)費(fèi)―6 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 6 這樣做分錄對(duì)嗎?
老師銀行收到結(jié)息收入怎么做分錄呢是沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)呢還是 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息收入
3月份的銀行手續(xù)費(fèi)分錄寫成了 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 —利息費(fèi)用 請(qǐng)問12月份怎么調(diào)整
支付了1筆手續(xù)費(fèi)500元,及存款利息9000元,要做轉(zhuǎn)賬憑證嗎?具體會(huì)計(jì)分錄?1、借,財(cái)務(wù)費(fèi)用500,貸,銀行存款500,2、借銀行存款9000,借,財(cái)務(wù)費(fèi)用\利息收入一9000,月底結(jié)轉(zhuǎn)損益,借本年利潤(rùn)8500,貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用500,貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入一9000,對(duì)嗎?
支付了1筆手續(xù)費(fèi)500元,及存款利息9000元,要做轉(zhuǎn)賬憑證嗎?具體會(huì)計(jì)分錄?1、借,財(cái)務(wù)費(fèi)用500,貸,銀行存款500,2、借銀行存款9000,借,財(cái)務(wù)費(fèi)用\利息收入一9000,月底結(jié)轉(zhuǎn)損益,借本年利潤(rùn)8500,貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用500,貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入一9000,對(duì)嗎?
老師我想問一下我們公司出了一個(gè)專利評(píng)估了3500萬。準(zhǔn)備用這個(gè)專利實(shí)繳另一個(gè)公司注冊(cè)資本金。這倆公司都要交什么稅啊,謝謝
你好,老師,請(qǐng)問工資方面專項(xiàng)扣除。,只能扣自己父母嗎。如果已結(jié)婚的能否填寫配偶的父母?
老師變更法人不用走稅務(wù)流程吧?公司一共有兩個(gè)股東,那個(gè)股東不干了,公司只有一個(gè)股東也可以吧!
甲公司與乙公司合作收購(gòu)小麥,甲公司銀行貸款利息2.85%,由乙公司承擔(dān)利息,按3.1%算,如何記賬?
我們公司想搞個(gè)業(yè)務(wù),做二道販子,購(gòu)買軟件,再銷售軟件,可以有這樣的業(yè)務(wù)嗎?供應(yīng)商給我們開發(fā)票,我們?cè)俳o客戶開發(fā)票可以嗎?
你好,老師,我有一筆應(yīng)收賬款收不回來,做壞賬準(zhǔn)備,公司選做賬小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有信用減值損失和壞賬準(zhǔn)備這兩個(gè)科目,財(cái)務(wù)怎么操作?
外聘會(huì)計(jì)為了所得稅好看提到:降低成本中的物料消耗,賬面反映的數(shù)據(jù)偏高。主要原因可能是一些工具、物品類領(lǐng)回時(shí)一次性計(jì)入成本??梢钥紤]采用五五攤銷法或列長(zhǎng)期待攤費(fèi)用處理。,這個(gè)物品是指什么,入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用應(yīng)該按幾年攤呀
老師自然人享受六稅兩費(fèi)政策嗎
老師,請(qǐng)問應(yīng)收應(yīng)付賬款岀現(xiàn)負(fù)數(shù)是有問題吧(樸老師)
你好老師 我?guī)啄昵暗倪€有很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣 然后中間有幾年沒有營(yíng)業(yè) 一直是零申報(bào)的 我現(xiàn)在又開始營(yíng)業(yè)做賬了 我想把之前的進(jìn)項(xiàng)票用完再抵扣現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 我是訂貨付款做一個(gè)分錄憑證 然后收到貨做個(gè)暫估分錄憑證 等哪一天我要用到現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了 然后把之前暫估的紅沖 再把收到票的做個(gè)分錄憑證 我這邊的一個(gè)會(huì)計(jì)說這樣很麻煩 如果我這個(gè)票假如兩年后才用到 再往之前的賬上翻 很麻煩 她的建議是就做個(gè)付款憑證 然后用到票了再把收到票的憑證做上去 就說收到貨不要做暫估 這樣可以嗎 不做暫估是不是就沒有庫(kù)存嗎
老師,為什么財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)賬里的本年累計(jì)數(shù)與利潤(rùn)表中的數(shù)據(jù)不一致呢?
同學(xué)你好 是不是有跨年調(diào)整的
沒有的啊
你看看核對(duì)一下明細(xì)
回去核賬了,明細(xì)科目和借貸方向也沒弄錯(cuò)啊
你不會(huì)不一致的呀