對的,是的,借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職薪酬工資, 借管理費(fèi)用工會經(jīng)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費(fèi)
老師請問,2020.12月工資計(jì)提,實(shí)際發(fā)放工資但未做發(fā)放的分錄,我在2021年一月補(bǔ)做了這筆,現(xiàn)在匯算清繳,請問我是按應(yīng)付薪酬明細(xì)表本年累計(jì)填報(bào),還是把加上一月補(bǔ)做12月實(shí)際發(fā)放的加上,謝謝
老師,你好,我平時(shí)這個(gè)月計(jì)提下月工資都是實(shí)際支付,下個(gè)月做賬的時(shí)候都平了,但是這個(gè)月績效少了,應(yīng)該怎樣做會計(jì)分錄呢?沖回上月計(jì)提的,再補(bǔ)計(jì)提?
老師,我做工資表時(shí)計(jì)提是按應(yīng)付工資,但我實(shí)際支付時(shí)可能有請假的或者有的有電話費(fèi)補(bǔ)貼,所以實(shí)際支付工資和計(jì)提工資有出入,那少掉的部分我怎么寫分錄呢,比如請假的部分,電話費(fèi)和伙食費(fèi)的補(bǔ)貼,謝謝老師
老師你好,我麻煩問一個(gè)問題,就是我們每個(gè)月在計(jì)提工資的時(shí)候我們會計(jì)做賬會緊跟著后面有一筆發(fā)放工資,但是我們計(jì)提工資計(jì)提的是當(dāng)月的,我們一般發(fā)放不是在下個(gè)月嗎?那這種情況下還要在后面附一張發(fā)放工資的嗎?還是他發(fā)放工資發(fā)放的是上個(gè)月的,但是我見很多就是他們做賬的時(shí)候都是計(jì)提工資,后面緊跟著發(fā)放工資,而計(jì)提工資和發(fā)放工資的錢是一樣的。那他既然已經(jīng)做了,本月計(jì)提,本月發(fā)放,但實(shí)際他一般很多公司都是下個(gè)月才開始發(fā)放。
11月做賬的時(shí)候計(jì)提了12月份工資218176.6,實(shí)際12月的工資在2月份才發(fā)放的實(shí)際發(fā)放了30萬,那差額那部分補(bǔ)計(jì)提。計(jì)提工資是計(jì)提當(dāng)月的還是下月的呢,因?yàn)槭菃T工工資跟銷售業(yè)績有關(guān),要實(shí)際發(fā)放才直接具體金額,計(jì)提只是計(jì)提一個(gè)大概金額嗎
問題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個(gè)問題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時(shí),能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
個(gè)人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個(gè)公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個(gè)嬰兒的專項(xiàng),之前因?yàn)槎际?申報(bào),分紅交的個(gè)稅,可以專項(xiàng)抵扣到時(shí)退稅嗎?
老師, 我們公司把場地租給B公司,B公司買這個(gè)三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個(gè)發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項(xiàng)選擇二的5題,這個(gè)30是那里來的?
請問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!
這是下月補(bǔ)計(jì)提是吧
可以的,可以這么做的。