不可以的,必須要對(duì)方發(fā)送電子源文檔PDF或者ODF格式的
你好,老師,請(qǐng)問一下,我公司收到一張復(fù)綠項(xiàng)目種子免稅普票金額15000元,這個(gè)發(fā)票是可以抵扣增值稅的對(duì)嗎?請(qǐng)問下我圖片里的操作對(duì)嗎?是按9個(gè)點(diǎn)抵扣,對(duì)嗎
老師,對(duì)方公司給我們開電子專票,請(qǐng)問對(duì)方只是發(fā)一個(gè)電子發(fā)票的圖片可以嗎?還是說必須是要那種鏈接,而不是單獨(dú)圖片,而是一點(diǎn)擊就可以查看到發(fā)票圖片的那種呀?
老師,請(qǐng)問,昨天開了一張電子發(fā)票出去,對(duì)方?jīng)]有入賬,也沒有抵扣,我這邊是不是只要在電子稅務(wù)局哪里填完圈出來的那個(gè)進(jìn)行紅沖就可以了(看我截圖)后面那2個(gè)就不需要任何操作了呢
你好,我們是購買方,銷售方開具紙質(zhì)專用發(fā)票給我們,我們把原件丟失了,現(xiàn)在讓對(duì)方把他們那邊的記賬聯(lián)復(fù)印件給我們?nèi)胭~,但是對(duì)方?jīng)]有復(fù)印,就直接從開票系統(tǒng)里打印出來(如圖),然后蓋上發(fā)票專用章給我們,請(qǐng)問圖片中的發(fā)票可以入賬嗎,因?yàn)楦袷讲灰粯?/p>
老師你好,我想問一下我們公司購進(jìn)貨物了,然后對(duì)方給我們開發(fā)票也是走對(duì)公付的款,然后那個(gè)嗯對(duì)方把貨直接發(fā)給我們的,對(duì)我們公司的買家就是買我們貨物的這家,我還給他們要運(yùn)單號(hào),就是貨物那個(gè)單截圖嗎?嗯,就是說我給對(duì)方開,不是就是對(duì)方給我們開這個(gè)購貨發(fā)票,這是一個(gè)憑證,我還需要要一個(gè)嗯發(fā)貨發(fā)貨的物流。這個(gè)單的這個(gè)截圖做憑證就可以了吧,還需要?jiǎng)e的嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師,我看有的公司只給截圖個(gè)專票圖片,我們有權(quán)利找對(duì)方要那個(gè)鏈接的形式,然后自己下載打開保存是這意思吧?
有權(quán)要求對(duì)方發(fā)送電子源文檔PDF或者ODF格式的文本。