您好,老師說的這錢不是銀行上的錢,不是真的錢,比如發(fā)股票收到的錢超過股本,就記入資本公積了,是這個科目一般不能動,不是我們銀行的錢不能用
那個老師,我有個問題想跟您咨詢一下啊。那個我們主要是給那個韓國的企業(yè)來配件兒,比如說有一個a公司吧,我們從他那兒拿活兒。那個。完了呢,我那個她。他呢,我們給他拉貨,他呢,也從我們這兒那個我們自己干不過來,比如這活兒。完了,那個我們也讓他來一部分活兒。完了那個,等到那個月底該付賬的時候呢,他把那個。該給他的錢,他就給那個給扣了。完了,可是我查那個應付賬款呢。那并沒有余額,今天他給我開了一張2萬的票,我們給他付了一個2萬的錢。就是,我想把這個賬弄的更清楚一點兒吧。完嘍,我不知道這賬怎么做那個我,其實我是這樣做的,走了一個成本完了。我是走了一個,成本完了,那個也網(wǎng)銀轉的兩萬嘛。在一個銀行,但是我想把他那個差額體現(xiàn)出來。你說這個怎么做呢?就是應該。我想是把那個,就是他扣的那部分錢,我先給體現(xiàn)出來。但是我的應付賬款吧,期數(shù)余額還是零這個客戶。你說這怎么處理呢?因為我也是剛去沒多長時間,完了這個物流行業(yè),我也沒接觸過。
那個老師,我有個問題想跟您咨詢一下啊。那個我們主要是給那個韓國的企業(yè)來配件兒,比如說有一個a公司吧,我們從他那兒拿活兒。那個。完了呢,我那個她。他呢,我們給他拉貨,他呢,也從我們這兒那個我們自己干不過來,比如這活兒。完了,那個我們也讓他來一部分活兒。完了那個,等到那個月底該付賬的時候呢,他把那個。該給他的錢,他就給那個給扣了。完了,可是我查那個應付賬款呢。那并沒有余額,今天他給我開了一張2萬的票,我們給他付了一個2萬的錢。就是,我想把這個賬弄的更清楚一點兒吧。完嘍,我不知道這賬怎么做那個我,其實我是這樣做的,走了一個成本完了。我是走了一個,成本完了,那個也網(wǎng)銀轉的兩萬嘛。在一個銀行,但是我想把他那個差額體現(xiàn)出來。你說這個怎么做呢?就是應該。我想是把那個,就是他扣的那部分錢,我先給體現(xiàn)出來。但是我的應付賬款吧,期數(shù)余額還是零這個客戶。你說這怎么處理呢?因為我也是剛去沒多長時間,完了這個物流行業(yè),我也沒接觸過。
實收資本認籌是不是慢慢投進去,投進去的錢要拿出來嗎?只是作為股東股權和分紅嗎?我現(xiàn)在有點混淆了,因為前面有個老師說我們沒有成立公司拿投進去的錢算借給公司的,成立公司了就是實收資本拿到底兩個公司利潤是不是不同,借公司是不是算成本,是不是要還,實收資本是不是不還,我主要是不知道利潤已所有者權益有沒有關系了只是分盈余公積時有關系嗎?
甲公司其中的三個股東分別以1500萬,300萬,225萬的價格把股權轉讓給乙公司。同時這三個股東又以同樣的價格1500萬,300萬,225萬的價格買了乙公司的股權。那么甲和乙公司怎么做賬? 甲:借:實收資本-三家股東 貸:實收資本-乙公司 甲這樣做賬對嗎,因為這三家股東當時投資甲公司時,部分做了實收資本,部分做了資本公積,現(xiàn)在轉出股權,只做實收資本的賬,資本公積還管嗎?如果資本公積也轉出怎么做賬? 乙:借:長期股權投資-甲公司1500+300+225 貸:其他應付款-三家股東 借:其他應付款-三家股東 我同時做這兩家的賬?誰明白怎么做? 貸:實收資本1500+300+225 乙公司這樣做賬對嗎?他是即不付三家股東錢,也不收三家股東錢,因為對沖了?但是有個問題,如果不收三家股東錢,那么工商里面的信息,實繳注冊資本還是之前沒增資的金額,這個怎么處理?
剛剛在聽課的時候,那個實操的老師說,資本公積和盈余公積就像是兩個大米缸,錢放在里面不能動。我想說這個不能動是怎么評判,是以哪個時間點為評判嗎?因為我在實際操作中的時候,我會發(fā)現(xiàn)這個賬戶的錢是從來沒有參考過這個資本公積和盈余公積的這個量的,只是說賬上有錢需要付就付了
老師你好!我是建安企業(yè)一般人,購入一塊土地,準備建倉儲庫,如何起記賬憑證
老師,請問企業(yè)變更地址是先變工商還是先變稅務
企業(yè)外購進來一批商品用于給客戶送禮增值稅視同銷售,那么賬應該怎么記?
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料中的 研究開發(fā)計劃書跟立項申請是一回事不?
老師好!想請問500萬以下固定資產(chǎn),是不是在年度匯算清繳報表中一次扣除。比如單位原值100萬設備,在納稅申報表,稅收折舊和攤銷那里直接就扣100萬了(包括在納稅申報表上11項當中,填列500萬元以下)。本年折舊攤銷額就正常填會計折舊攤銷額,謝謝老師
稅務ai :工資1w,全部入應付職工薪酬,其中包含個人所得稅500元,屬于工資支出;如果將9500元計入應付職工薪酬,將500元單獨入管理費用,500元不能稅前扣除(昨天 看到稅務AI提到的信息)具體分錄是怎么處理的
老師,固定資產(chǎn)是24年11月中旬購進的,12月折舊了一個月,下面截圖是24年匯算清繳,紅圈圈里面應該填什么呢?
老師好,怎么核算1200塊錢的沒發(fā)票費用,的所得稅和增值稅呢?謝謝
老師請問豬肉農(nóng)富產(chǎn)品是免稅的,如果別人開給我們是含稅的,我們開出去可以開免稅的哈,因為我們是免稅的
請問老師,我們公司自從建賬以來一直沒有對公收入,都是老板往公戶里打錢然后轉給供應商,請問相應的分錄應該怎么做?