您好,借:銀行存款、其他應(yīng)收款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金- 簡(jiǎn)易計(jì)稅 借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款、其他應(yīng)付款等
我公司自建廠房部分出租給別的公司,開(kāi)了9%租賃費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)對(duì)方要求我們開(kāi)水電發(fā)票,我們收到電力公司開(kāi)的13%電費(fèi)票和水務(wù)公司開(kāi)的3%水費(fèi)發(fā)票,問(wèn)了稅局有的說(shuō)可以開(kāi)13%電費(fèi)9%的水費(fèi)給對(duì)方,有的說(shuō)我們是代收性質(zhì)只能開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)6%代收水電費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我要怎么開(kāi)呢?水可以用簡(jiǎn)易征收嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我單位為一般納稅人,物業(yè)公司代收的水費(fèi)也要分兩張發(fā)票開(kāi)給承租人嗎?因?yàn)樽詠?lái)水公司向物業(yè)收取,并開(kāi)發(fā)票給物業(yè),物業(yè)再向租戶收取水費(fèi),但是租戶也需要要發(fā)票,所以物業(yè)就?開(kāi)給租戶。
請(qǐng)問(wèn)老師,我單位為一般納稅人的物業(yè)公司收取承租人水費(fèi)也要分兩張發(fā)票開(kāi)給承租人嗎?水資源和污水處理費(fèi)免稅。因?yàn)樽詠?lái)水公司向物業(yè)收取,并開(kāi)發(fā)票給物業(yè),物業(yè)再向租戶收取水費(fèi),但是租戶也需要要發(fā)票,所以物業(yè)就?開(kāi)給租戶。
老師,我公司是物業(yè)公司,水費(fèi)辦理的簡(jiǎn)易征收,那我取得的水費(fèi)發(fā)票可以是普票嗎?
我公司是小規(guī)模公司(物業(yè)公司),收取商戶的水電費(fèi)是按照自來(lái)水公司和電力局原價(jià)收取的,水電表戶名是我公司,請(qǐng)問(wèn)商戶讓開(kāi)具水電費(fèi)發(fā)票,我們可以開(kāi)具嗎?
老師你好,屬于2024年度的營(yíng)業(yè)賬簿印花稅今年5月份申報(bào)了,有1塊多的滯納金。這個(gè)滯納金調(diào)整的話調(diào)整2024年的年報(bào)還是2025年度年報(bào)。然后印花稅計(jì)入24年的還是25年的利潤(rùn)表里。
建筑行業(yè),間接成本和間接費(fèi)用是相同的嗎
第2問(wèn) 應(yīng)當(dāng)是每個(gè)周期內(nèi) 進(jìn)行檢查 題目里沒(méi)說(shuō)是承接上市實(shí)體審計(jì)業(yè)務(wù) 這個(gè)周期還是三年嗎
老師銷售發(fā)貨收到款和沒(méi)收到款的分錄是一樣的嗎
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
老師,我給深圳公司代賬,每次登陸電稅局都需要驗(yàn)證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式,就不需要每次登陸都需要驗(yàn)證碼呢
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票稅率是多少
老師,注冊(cè)一個(gè)公司專門用于把資金借老板的其他公司并收取利息,這個(gè)公司開(kāi)利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎?
這題價(jià)款收完了也按合同的60%算嗎?
老師這題不是按時(shí)間先后順序來(lái)的嗎
那我是不是應(yīng)該在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面建一個(gè)三級(jí)科目,簡(jiǎn)易計(jì)稅科目。
同學(xué)您好,,應(yīng)交稅金- 簡(jiǎn)易計(jì)稅二級(jí)就可以了
我單位是一般納稅人,針對(duì)水費(fèi)簡(jiǎn)易征收,納稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫呢
同學(xué)您好,收入填在《增值稅納稅申報(bào)表》5行“按簡(jiǎn)易征收辦法征稅貨物銷售額”;稅額填在《增值稅納稅申報(bào)表》21行“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”。