同學,你好 嗯嗯,是的
你好老師!公司一部分人發(fā)了工資,另一部分人沒發(fā),那我報個稅的時候,是不是發(fā)了的按發(fā)放的具體金額報,沒發(fā)的就做零申報對吧!
老師 想問一下 每月申報個稅 工資薪金所得是不是應付職工薪酬的金額 假設 上月應付職工薪酬是100 但是有一個職工2的工資未發(fā) 那么我應該是按照100申報還是按照98來申報呢 還有一個問題 如果是按照98申報 那么下個月呢 又發(fā)放了 那2的工資 這個月申報是不是要把這2給加進去呢 不然就不是一一對應呢
老師個人工資薪金所得申報,有的是月工資全發(fā)了,有的就是壓了一部分,全發(fā)的那個就是按應發(fā)工資金額來申報是吧,然后沒全發(fā)的按實際發(fā)放金額來申報是吧
1.老師請問下我計提的工資是21270,然后扣社保2420,最后給工人發(fā)工資18850在申報個人所得稅時,填寫工資金額是按這個計提的21270金額來申報是吧 2.如果計提金額是21270元扣除社保金額是2420元,最后發(fā)給工人工資是18000元,其中有一個人工資少發(fā)了850元,這種申報個人所得稅,扣除社保金額后全額發(fā)放的就按計提金額來申報,沒有全額發(fā)放的就用計提金額-社保金額-未發(fā)金額來申報個人所得稅是嗎
老師請問下我計提的工資是21270,然后扣社保2420,最后給工人發(fā)工資18850在申報個人所得稅時,填寫工資金額是按這個計提的21270金額來申報是吧 2.如果計提金額是21270元扣除社保金額是2420元,最后發(fā)給工人工資是18000元,其中有一個人工資少發(fā)了850元,這種申報個人所得稅,扣除社保金額后全額發(fā)放的就按計提金額來申報,沒有全額發(fā)放的就用計提金額--未發(fā)金額來申報個人所得稅是嗎(就是不用減去社保金額)
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構(gòu),評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個人所得稅匯算需補金額未超400的不用補稅,這個匯算補了的可不可以申請退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營業(yè)收入確認憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無營業(yè)收入的情況,提供營業(yè)收入占比較大3個月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請問這個要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?
老師那員工有的沒給發(fā)工資呢,但是我在個稅申報系統(tǒng)已經(jīng)添加人名了就是工資是0,這樣對吧
同學,你好 嗯嗯,是的