反結賬,在反記賬,找到對應的憑證號,修改

金蝶反結賬后修改憑證,準備結賬時說本期還未完成 折舊計提,不能結賬,計提結賬的憑證沒有修改所以憑證已過賬,請問這個是怎么處理的
老師,新單位內賬用的暢捷通T+但是之前一直都沒結過賬,只是記錄憑證,我現(xiàn)在接收要怎么做?。?/p>
你好老師,我用了k3反結賬后怎么改不了憑證呢,結轉損益的那個憑證刪不掉
結賬后要修改憑證,還能再反過賬修改嗎,原先的損益憑證是刪除還是怎么處理
老師,你好!金蝶軟件2022年年結賬套,反結賬修改憑證后,22年年結賬套保存不上,怎么辦?
老師好!2024年對其他應收款計提了壞賬準備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準備嗎?賬務怎么處理?求教?
會計學堂教高級會計審計嗎?
分公司已經做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
沒有反記賬
沒有找到
那就要聯(lián)系系統(tǒng)客服,開通反結賬的功能
可以取消結轉,但是更改不了
?1.?打開用友T%2B暢捷通軟件,在賬務處理-結賬支付-反結賬功能下,選擇需要反結賬的賬期;? ? ? 2.?點擊“結賬/反結賬”,打開反結賬界面,根據“沖借”中的憑證,把原先結賬時沖借的金額放回原賬戶;? ? 3.?用友T%2B暢捷通會自動計算出對應賬戶發(fā)生金額總計,點擊“保存”之后,“沖借”一欄就會清空,即完成反結賬。?