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摘要:已發(fā)出貨 未收到錢 借發(fā)出商品3000 貸庫存商品3000 摘要:收到錢了 借庫存商品3000 貸發(fā)出商品3000 借應(yīng)收賬款3200 貸主營業(yè)務(wù)收入3000 銷項稅額200 借主營業(yè)務(wù)成本3000 貸庫存商品3000 借銀行存款3200 貸應(yīng)收賬款3200 這樣就行了是吧?老師

2023-08-11 01:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-11 01:24

同學(xué)您好,這里有個問題,就是貨物發(fā)出,就應(yīng)該確認(rèn)收入了,你這種寫法明顯就是按照開票或者收款與否來確認(rèn)收入的

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齊紅老師 解答 2023-08-11 01:25

發(fā)貨時就應(yīng)該 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2023-08-11 01:26

只不過現(xiàn)實中很多人都是按照收款和開票來確認(rèn)收入,他們?yōu)榱瞬辉谫~務(wù)留下漏洞,都是發(fā)貨不做賬,等到確認(rèn)開票了,或者收款了在做賬 借應(yīng)收貸收入貸稅金

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快賬用戶4539 追問 2023-08-11 01:37

這樣容易亂啊老師 發(fā)貨了沒收款 不過開票了 借發(fā)出商品 貸庫存商品 可以嗎?收到款了在做主營業(yè)務(wù)收入什么的可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-11 01:39

同學(xué)您好,如果發(fā)貨了,也開票了,就需要確認(rèn)收入了 借應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營 貸庫存

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快賬用戶4539 追問 2023-08-11 01:40

發(fā)貨了 是開的是進(jìn)項專票 不是銷項專票噢老師

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快賬用戶4539 追問 2023-08-11 01:41

這個怎么弄?

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齊紅老師 解答 2023-08-11 01:41

稅法規(guī)定,開票要立馬確認(rèn)收入了

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快賬用戶4539 追問 2023-08-11 01:43

不管是進(jìn)項還是銷項嗎?

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快賬用戶4539 追問 2023-08-11 01:43

但是不知道賣了多少錢 而且業(yè)務(wù)人員銷售金額跟實際收款金額經(jīng)常不一樣 這可如何是好

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齊紅老師 解答 2023-08-11 01:46

同學(xué)您好,開票,收入金額就是確認(rèn)的,銷項稅就也確定了。

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齊紅老師 解答 2023-08-11 01:47

根據(jù)發(fā)票金額確認(rèn)應(yīng)收賬款借方,收到款之后確認(rèn)應(yīng)收賬款的貸方,應(yīng)收賬款的借方期末余額,就是客戶還欠的錢,等著以后要賬就行

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快賬用戶4539 追問 2023-08-11 01:49

我說的進(jìn)項專票開了 不過那是本公司的成本價 賣給客戶價格不知道是多少 銷項稅額填不了 只能在沒收到款的情況下 借發(fā)出商品3000 貸庫存商品3000 只能這樣啊 銷售人員老是把銷售金額換來換去真填不了主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收賬款啊

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齊紅老師 解答 2023-08-11 01:53

同學(xué)您好,根據(jù)理論上,你就需要根據(jù)合同約定,或者最近銷售同類產(chǎn)品的金額來確認(rèn)收入了。但是上面說了,許多企業(yè)都為了各種目的,發(fā)貨時不做賬,等到開票了,或者收款了在做賬,。這種雖然不正規(guī),但是現(xiàn)實中大量企業(yè)這么干

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齊紅老師 解答 2023-08-11 01:54

因為假如有人來查賬,一看到有發(fā)出商品,立馬可以判斷你沒有確認(rèn)收入,來判定你偷漏稅

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齊紅老師 解答 2023-08-11 01:55

但是你發(fā)出商品時不做賬,除非檢查人員去盤庫,或者有人舉報,很難發(fā)現(xiàn)你沒有確認(rèn)收入,也不會判斷出你是否偷漏稅

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快賬用戶4539 追問 2023-08-11 01:55

我們每年都會有審計查 所以我在不知道銷售金額是多少的情況下應(yīng)收賬款和主營業(yè)務(wù)收入填什么呢? 借發(fā)出商品 貸庫存商品 可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-11 01:57

理論上,你只能根據(jù)以往的合同或者經(jīng)驗來預(yù)估一個收入入賬

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快賬用戶4539 追問 2023-08-11 02:01

那肯定不行啊 實際收款金額跟應(yīng)收賬款不一樣了這怎么辦?

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齊紅老師 解答 2023-08-11 02:03

先預(yù)估一個收入和應(yīng)收賬款,等到后面開票了,或者金額確定了,在做調(diào)整即可

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齊紅老師 解答 2023-08-11 02:04

比如預(yù)估應(yīng)收賬款100元,后面說應(yīng)該是110元,補(bǔ)做一個應(yīng)收10遠(yuǎn)的分錄就行了

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快賬用戶4539 追問 2023-08-11 02:08

感覺這樣好麻煩啊

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齊紅老師 解答 2023-08-11 02:12

同學(xué)您好,理論上就是麻煩,所以很多企業(yè)各種各樣的原因,會選擇上面說的那種方法

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