你好,現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有認(rèn)證期限的限制了 可以等到10月初申報(bào)9月時(shí)勾選抵扣。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,出口企業(yè),增值稅是零稅率的,然后費(fèi)用開(kāi)了專票回來(lái),我去年勾選的時(shí)候,都先直接抵扣勾選,然后再作轉(zhuǎn)出,但今年的勾選系統(tǒng)變化了,然后我就直接點(diǎn)不抵扣勾選,但在第二個(gè)月的時(shí)候,這張發(fā)票依然還是在未勾選這塊顯示,我需要如何做呢?我們沒(méi)有內(nèi)銷的,所以沒(méi)有增值稅需要抵扣的
請(qǐng)問(wèn)上月1月13日收到一張可抵扣的專票,本月在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)勾選統(tǒng)計(jì)時(shí),點(diǎn)開(kāi)發(fā)票抵扣勾選,未找到該票,輸入發(fā)票代碼和號(hào)碼后查到了該票,提交后在勾選統(tǒng)計(jì)時(shí)提示不在申報(bào)期,要求撤銷統(tǒng)計(jì),撤銷后再在平臺(tái)上輸入代碼和號(hào)碼就找不到該發(fā)票了,再申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)時(shí)也沒(méi)有該發(fā)票,這種情況是怎么回事?要怎么樣操作呢?
請(qǐng)問(wèn)下,取得3.28開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,抵扣期180天即9.24到期,那么我是在9.16之后就需要網(wǎng)上勾選抵扣還是可以等到10月初申報(bào)9月時(shí)勾選抵扣?
你好!我們是一般納稅人公司,現(xiàn)在申報(bào)9月份增值稅報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)9月份取得的費(fèi)用專用發(fā)票,不抵扣的發(fā)票要勾選嗎?(例如:有4張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我只抵3張,另1張放在10月份抵,那9月份我是只勾選3張,還是4張都要勾)
老師好,我們是貿(mào)易型企業(yè)。如果報(bào)關(guān)出口的收匯賬期比較長(zhǎng),那報(bào)關(guān)出口的當(dāng)月開(kāi)具銷售發(fā)票后,下個(gè)月申報(bào)期,對(duì)于銷項(xiàng)發(fā)票要怎么申報(bào)???進(jìn)項(xiàng)票不能用于內(nèi)銷抵扣,是就留在庫(kù)存里,還是需要退稅勾選?不勾選可以嗎?
地役權(quán)登記產(chǎn)生對(duì)抗效力,對(duì)嗎?
老師好!我們是烤煙合作社的,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)租房做辦公室,租金每年3500元,房東不愿意開(kāi)發(fā)票,我們只用收據(jù)合租房協(xié)議可以入賬嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)收到2023年9月1日至2026年8月31日三年的租房發(fā)票 怎么做分錄呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下申請(qǐng)發(fā)票額度,是客戶那邊先給確認(rèn),還是稅務(wù)局先審核哇
7月31日應(yīng)付當(dāng)月職工薪酬4800,該職工是退休返聘人員,只扣除12元工會(huì)費(fèi),不涉及社保。因出納工作失誤,實(shí)際支付了4788.8,多付了0.8元,8月份調(diào)賬,怎么做分錄??或者7月工資冊(cè)是否需要重做?
老師,餐飲業(yè)像廚師的社保是直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
我公司在2022年收到60萬(wàn)發(fā)票,是打給個(gè)人的房租,個(gè)人給我們找了一家公司開(kāi)票,房租款打給了個(gè)人,現(xiàn)在稅務(wù)局認(rèn)定是空殼公司集中開(kāi)票,讓我們調(diào)增,我們也是受害者,有什么辦法不調(diào)嗎?
老師您好,對(duì)沒(méi)有辦事機(jī)構(gòu)的組織,由被告注冊(cè)登記地,但是沒(méi)有登記地的,由被告住所地,這個(gè)住所地不是不確定嗎,怎么又回來(lái)了
老師,在2024年是我們付給物流40萬(wàn),但是他們給我們開(kāi)了12萬(wàn)的票,我當(dāng)時(shí)做賬時(shí),又多做了18萬(wàn)的銷售費(fèi)用,相當(dāng)于物流費(fèi)用就做了30萬(wàn),到2025年5月31日前18萬(wàn)未取得發(fā)票,現(xiàn)在該如何調(diào)賬呢
氧化廠里的工作是稱重記賬對(duì)賬是會(huì)計(jì)方面嗎