你好;? ?那你實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的 是5萬還是4200 0 ;才好判斷科目;? 你啥業(yè)務(wù)的??
老師,我剛接手的公司有很多預(yù)付賬款,細(xì)問才知道,當(dāng)時(shí)付了款,對(duì)方?jīng)]有給開票,所以就掛了預(yù)付賬款??墒乾F(xiàn)在都過去好幾年了,對(duì)方也不可能再給開票了。這種情況我應(yīng)該如何把賬調(diào)平?
老師,應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù)是我們預(yù)付給對(duì)方錢,現(xiàn)在我平賬,用現(xiàn)金平賬,就表示預(yù)付給對(duì)方的錢,對(duì)方返回給我了可以吧
老師,請(qǐng)問我們公對(duì)公付款給了對(duì)方,但是對(duì)方不能開發(fā)票給我們,那這個(gè)預(yù)付賬款怎么平賬呢?
老師,給對(duì)方公司預(yù)付了5萬,對(duì)方給我們開了42000,這個(gè)借方的8000元的預(yù)付賬款怎么平呢?
老師,給對(duì)方公司預(yù)付了5萬,對(duì)方給我們開了42000,后期也不開票了,這個(gè)借方的8000元的預(yù)付賬款怎么平呢?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個(gè)人所得稅匯算需補(bǔ)金額未超400的不用補(bǔ)稅,這個(gè)匯算補(bǔ)了的可不可以申請(qǐng)退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營(yíng)業(yè)收入確認(rèn)憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無營(yíng)業(yè)收入的情況,提供營(yíng)業(yè)收入占比較大3個(gè)月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請(qǐng)問這個(gè)要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?
5萬的貨物,其中42000是開票的,8000的是不開票,賬上不想體現(xiàn)不開票的
你好; 要體現(xiàn); 不然賬實(shí)不符合了? ?
理論是這樣的,可實(shí)際中老板不想讓體現(xiàn),該如何平呢?
你好;? ?要體現(xiàn)哈 ; 不然你數(shù)量 和你實(shí)際付款的金額 不一致哈; 不能這樣做賬的?
好的,謝謝
不客氣的;希望能幫到你 ; 要按實(shí)際做哈