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已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在說(shuō)工程屬于3個(gè)點(diǎn)的簡(jiǎn)易計(jì)稅要轉(zhuǎn)出,借:工程施工100貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出100,然后在電子稅務(wù)局申報(bào)附表二第17欄簡(jiǎn)易征收辦法征稅項(xiàng)目用填100,對(duì)嗎?

2023-08-10 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-10 15:57

你好是的是 對(duì)的呢?

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你好是的是 對(duì)的呢?
2023-08-10
是的,是這樣賬務(wù)處理的???????
2022-09-16
你好; 你先做; 借在建工程貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ; 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去沒(méi)有;
2023-06-12
1.本單位員工出發(fā)發(fā)生差旅費(fèi)客運(yùn)樞,電子普通發(fā)票注明的金額共計(jì)1.5萬(wàn)元,稅額0.045萬(wàn)元,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。0.045 將信息技術(shù)服務(wù)專用設(shè)備出租開(kāi)具增值稅專用發(fā)票注明金額為50萬(wàn)元,銷項(xiàng)稅50*0.06=3 .向境外支付法律咨詢費(fèi)50萬(wàn),代扣代繳增值稅 50/1.06*0.06=2.83 .轉(zhuǎn)讓本單位使用過(guò)八年的轎車,取得含稅銷售額5萬(wàn)元,轎車購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額適用簡(jiǎn)易征收計(jì)稅,該企業(yè)選擇放棄減稅,開(kāi)具專用發(fā)票,計(jì)算簡(jiǎn)易征收下應(yīng)納增值稅5/1.03*0.02=0.097 轉(zhuǎn)讓2008年購(gòu)入的不動(dòng)產(chǎn)取得300萬(wàn)元,購(gòu)入時(shí)買價(jià)為100萬(wàn)元,契稅3萬(wàn)元。企業(yè)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,不動(dòng)產(chǎn)與機(jī)構(gòu)所在地同城計(jì)算應(yīng)納增值稅為 100/1.05*0.05=4.76
2022-05-13
1.本單位員工出發(fā)發(fā)生差旅費(fèi)客運(yùn)樞,電子普通發(fā)票注明的金額共計(jì)1.5萬(wàn)元,稅額0.045萬(wàn)元,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。0.045 將信息技術(shù)服務(wù)專用設(shè)備出租開(kāi)具增值稅專用發(fā)票注明金額為50萬(wàn)元,銷項(xiàng)稅50*0.06=3 .向境外支付法律咨詢費(fèi)50萬(wàn),代扣代繳增值稅 50/1.06*0.06=2.83 .轉(zhuǎn)讓本單位使用過(guò)八年的轎車,取得含稅銷售額5萬(wàn)元,轎車購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額適用簡(jiǎn)易征收計(jì)稅,該企業(yè)選擇放棄減稅,開(kāi)具專用發(fā)票,計(jì)算簡(jiǎn)易征收下應(yīng)納增值稅5/1.03*0.02=0.097 轉(zhuǎn)讓2008年購(gòu)入的不動(dòng)產(chǎn)取得300萬(wàn)元,購(gòu)入時(shí)買價(jià)為100萬(wàn)元,契稅3萬(wàn)元。企業(yè)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,不動(dòng)產(chǎn)與機(jī)構(gòu)所在地同城計(jì)算應(yīng)納增值稅為 100/1.05*0.05=4.76
2022-05-13
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