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老師你好,我是一個(gè)一般納稅人工程單位,但是到現(xiàn)在為止所有的項(xiàng)目都是簡易征收,我現(xiàn)在收到一部分專票,我是先做到待認(rèn)證,月初報(bào)稅的時(shí)候又認(rèn)證了,那我的分錄1.借應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅進(jìn)項(xiàng),貸待認(rèn)證2借.成本/費(fèi)用,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。老師,這個(gè)分錄對(duì)嗎?

2022-09-16 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-16 10:43

是的,是這樣賬務(wù)處理的???????

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快賬用戶9529 追問 2022-09-16 10:45

老師,最后年底的時(shí)候是不是還要做一筆分錄,借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅進(jìn)項(xiàng),這樣最后都無余額了!

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齊紅老師 解答 2022-09-16 10:52

增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶9529 追問 2022-09-16 11:00

老師,我這個(gè)公司只有簡易征收,沒有用到應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅銷項(xiàng)和其他轉(zhuǎn)出未交增值稅科目!老師那我月末最后的結(jié)轉(zhuǎn)就是對(duì)的是嗎?借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅

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齊紅老師 解答 2022-09-16 11:09

可以的,可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶9529 追問 2022-09-16 11:26

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-09-16 11:37

好的,客氣,幫到你就好????????????? ?????????????

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是的,是這樣賬務(wù)處理的???????
2022-09-16
不是的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-08-31
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的 借未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-08-11
您好,簡易計(jì)稅,這個(gè)是不能抵扣的
2021-08-31
沒問題,這都是正常的。
2023-03-09
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